ООО Перешли на доходы минус расходы 15% с 01.01.23 Г. При переходе имелся остаток товара на складе. Товар под реализацию, тоесть неоплачен.
ВОПРОС. ОСТАТОК НЕОПЛАЧЕННОГО ТОВАРА на складе, полученного от поставщика под реализацию, должен ли участвовать в расчёте налога?
Мой бухгалтер считает по какой то формуле получилось 300 тр, за 1 кв..объясняет наличием неоплаченного товара. По Вашему калькулятор у меня сумма налого 29 тр.
ВОПРОС. ОСТАТОК НЕОПЛАЧЕННОГО ТОВАРА на складе, полученного от поставщика под реализацию, должен ли участвовать в расчёте налога?
Мой бухгалтер считает по какой то формуле получилось 300 тр, за 1 кв..объясняет наличием неоплаченного товара. По Вашему калькулятор у меня сумма налого 29 тр.