Подписывайтесь на новости
Присоединяйтесь к нам в соц. сетях:

Бланк счета-фактуры

Налог-налог
Бланк счета-фактуры утвержден Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137. С 1 октября 2024 года применяется обновленная форма счета-фактуры (в ред. Постановления Правительства РФ от 16.08.2024 № 1096). Это связано с системой прослеживаемости товаров. Переходите по ссылкам ниже и скачивайте форму счета-фактуры в нужной редакции, а также образцы ее заполнения.
Бланк счета-фактуры с 1 октября 2024 г.
Бланк счета-фактуры до 1 октября 2024 г.
Вам поможет
Образец заполнения с 1 октября 2024 г. счета-фактуры при реализации товаров
Образец заполнения с 1 октября 2024 г. счета-фактуры при выполнении работ
Образец заполнения с 1 октября 2024 г. обновленной формы счета-фактуры при реализации прослеживаемых товаров
Образец заполнения с 1 января 2025 г. плательщиком УСН счета-фактуры по ставке НДС 5%
Образец счета-фактуры при реализации товаров до 1 октября 2024 г.
Добавить в закладки
Предыдущая статья Следующая статья
Ваши вопросы
15 октября 2024 16:58
Постоянная ссылка
Здравствуйте! Хотелось бы получить образец заполнения счета-фактуры при продаже офисного помещения. Или хотя бы получить ответы на следующие вопросы. Что указывать в графах 1а. 1б, 2, 2б, 10, 10а? Нужно ли заполнять графы 11, 12, 13, 14? Можно ли по стр.5а указать договор купли-продажи или акт приема-передачи?
Ответить
23 сентября 2024 09:12
Постоянная ссылка
Подскажите, пожалуйста, нужно ли подавать уведомление в ИФНС об освобождении от НДС с 2025 года и выставлять счет-фактуру на оказанную услугу в 2025, если ООО работает по УСН 6%, доход до 60 млн.в год. Нужно ли сдавать отчеты по НДС в 2025 году?
Ответить
23 сентября 2024 21:49
Постоянная ссылка
Если вы получаете автоматическое освобождение от ндс в 2025 году по итогам работы в 2024 году, то уведомление на освобождение писать не нужно. Вот счета-фактуры с пометкой "Без ндс" выставлять, видимо, придётся. По крайней мере так говорят налоговики в настоящий момент. Но нужно будет отслеживать все актуальные разъяснения.
Почитайте наш материал на эту тему.
Ответить
5 апреля 2024 11:20
Постоянная ссылка
ИП на УСН 15%только начали деятельность с конца 2023 закупаем товар с выделенным НДС если мы будем выставлять покупателю чеки или с/ф с выделенным НДС мы стаем плательщиком налога?
Ответить
5 апреля 2024 23:08
Постоянная ссылка
Плательщиком НДС Вы станете только тогда, когда либо слетите с упрощенки (по численности, выручке или другим критериям), либо подадите уведомление о прекращении применения УСН. До этого момента Вы спецрежимник на УСН. НО! Если спецрежимники на УСН выставляют счета-фактуры своим покупателям с выделенной суммой НДС, они становятся обязанными платить НДС в бюджет. Но поскольку плательщиками налога они при этом не становятся, то у них нет права заявлять входящий НДС от своих поставщиков к вычету.
Ответить
29 ноября 2023 20:18
Постоянная ссылка
Добрый вечер! Фирма ООО на УСН 6% оказала услуги(стройка/работы) фирме ООО НДС ОСНО 20%, на выставленный по договору счет Фирма ООО НДС оплатила за работу с НДС.
1. Должен ли я ООО УСН 6 % что то заплатить в налоговый бюджет помимо 6%???
2. Каким образом я смогу вернуть затраченные 20%? и какие запросить документы для дальнейшего возврата НДС???
Ответить
30 ноября 2023 21:25
Постоянная ссылка
Чтобы ответить на первый вопрос, нужно знать, выставляли ли вы счёт-фактуру с выделенным отдельной строкой ндс. Если выставляли, тогда вы обязаны заплатить этот ндс в бюджет. Если такой документ вы не выставляли, то не важно, что ООО на осно написало в платёжке, самое главное - это ваши оформленные документы.
По второму вопросу - вы никаким образом ниоткуда - ни из бюджета, ни от другой фирмы - не сможете вернуть затраченные 20%. Я ещё не совсем поняла, куда вы их затратили. Если можно, то чуть-чуть подробнее опишите свою ситуацию. Особенно касаемо выписанных вами документов.
Ответить
23 июня 2023 08:56
Постоянная ссылка
Выставлен с/ф на оказание услуг по военной приемке. Должна ли эта сумма отразиться на сч.20-01 по статье "Расходы на услуги"?
Ответить
25 июня 2023 11:56
Постоянная ссылка
Полученные услуги как-то связаны с Вашей основной деятельностью? Если да, тогда, конечно, отражаете их на счете 20. Если нет, то можно посмотреть другие варианты, например, счет 91.
Ответить
31 мая 2023 10:46
Постоянная ссылка
Подскажите Индивидуальный предприниматель на НПД, при отгрузке и вообщем при реализации изготовленного товара какой документ должен предоставить компании на осно? Если просят УПД откуда его взять, мы же работаем через Мой налог.
Ответить
31 мая 2023 10:51
Постоянная ссылка
Здравствуйте, вы можете оформить УПД при реализации изготовленного товара. Бланк и образец заполнения УПД есть здесь. Подробнее о самом документе и его заполнении смотрите в этой статье.
Ответить
25 декабря 2022 23:46
Постоянная ссылка
Организации УСН и ИП работали без НДС , теперь с 1.01, 2023 года должны работать с НДС ( ювелирка, серебро) . Старые приходные накладные без НДС , товар на складе. Мы будем его теперь продавать с НДС
В зачет НДС можно будет учитывать только новые накладные 2023 года. Как на складе вести учет товаров с НДС и без НДС раздельно или теперь он весь будет с НДС.
С Уважением Л. Оманова
Ответить
26 декабря 2022 14:33
Постоянная ссылка
Если у Вас в старых приходных накладных НДС не выделен - по крайней мере Вы сами так написали - то к вычету Вам брать в принципе нечего. Если бы у Вас имелись старые счета-фактуры с НДС на остатки на складе, тогда по этим остаткам можно было бы заявить НДС к вычету. Посмотрите этот материал, надеюсь из него Вам станет все намного понятнее.
Также предлагаю посмотреть другой материал нашего сайта о входящем и исходящем НДС.
Ответить
24 августа 2022 12:24
Постоянная ссылка
Здравствуйте. Наша фирма ООО работает без НДС, нам надо выставить счет с НДС, мы можем так сделать?
Ответить
24 августа 2022 14:04
Постоянная ссылка
Можете. Но нужно понимать, что потом при отгрузке, выставив счет-фактуру с выделенной отдельной строкой суммой НДС, Вы обязаны будете заплатить налог в бюджет и сдать декларацию. Причем платить придется сразу полностью, а не частями, как разрешено налогоплательщикам НДС. Кроме того вычетами по налогу Вы воспользоваться не сможете, поскольку не являетесь плательщиком налога на добавленную стоимость.
Ответить
15 августа 2022 07:47
Постоянная ссылка
Как выписать счёт фактуру физическим лицам. Как вписать в разделе"получател ь" физ ческие лица
Ответить
18 августа 2022 14:00
Постоянная ссылка
Как вариант - ввести в качестве покупателя "Физическое лицо". О счетах-фактурах для физических лиц давали разъяснения налоговики на своем официальном сайте , а также была статья на нашем сайте
Ответить
1 июля 2022 09:24
Постоянная ссылка
как отразить в бух учете коректиров.счет по уменьшению поставки октябрь 2021г. коректир.счет получен маем 2022г.
Ответить
3 июля 2022 21:02
Постоянная ссылка
В бухгалтерском учёте все проводки будете делать датой получения корректировочных документов. Делаете те же проводки по реализации, но сторно, т.е. со знаком "минус" на сумму уменьшения
Ответить
21 марта 2022 15:03
Постоянная ссылка
Возможно ли использовать желтую бумагу для первичных документов?
Ответить
21 марта 2022 18:21
Постоянная ссылка

Думаю, что можно. Если бы нельзя было использовать жёлтую бумагу или какую-то любую другую бумагу кроме отбеленной А4, к которой мы так привыкли за последние годы, то, думаю, было бы очень много претензий к тем организациям, которые до сих пор используют типографские бланки авансовых отчётов и доверенностей - там бумага такого серовато-коричневого оттенка. Вы же не думаете, что налоговики как-то предвзято относятся к бумаге другого цвета. Другое дело, как наша оргтехника отнесется к бумаге небелого цвета, но это уже не сюда вопрос, ведь к бухучету и налогообложению он отношения не имеет.

Ответить
29 октября 2021 21:04
Постоянная ссылка
ИП на УСН сдает в аренду помещения, аренда облагается НДС?
Ответить
1 ноября 2021 15:07
Постоянная ссылка
Если Вы ИП на УСН, то у Вас НДС возникать не должен в силу применения спецрежима - см. п. 2 ст. 346.11 НК РФ. Если выставите счет-фактуру с НДС (например, по просьбе покупателя), то придется сдавать декларацию и платить налог в бюджет, естественно без вычетов.
Ответить
27 июля 2021 05:50
Постоянная ссылка
Наша организация работает без НДС, покупатель организация работает с НДС,какие документы мы можем предоставить этой организации при реализации товаров?
Ответить
27 июля 2021 21:56
Постоянная ссылка
При отгрузке Вы можете предоставить накладную или УПД на выбор. Счет-фактуру Вы выписывать не должны, да это в принципе и никому не нужно. Для оплаты или предоплаты выставляйте счет на оплату.
Ответить
Ваш вопрос
Отправить