ФНС пояснила, как заполнить НДС-декларацию при уточнении книги покупок или книги продаж

РаспечататьВ избранноеОтправить на почту

Если вносите изменения в книгу покупок или книгу продаж прошлых периодов, составляя доплисты, в уточненной декларации по НДС заполняйте Приложение № 1 к разделам 8 или 9. При этом в графе 3 по строке 001 Приложения указывайте признак «0». Он покажет налоговикам, что это новая информация (письмо ФНС от 17.06.2016 № СД-3-3/2770@).

Кстати, в самих 8-м и 9-м разделах в этом случае признак актуальности должен стоять «1».

См. также:

 

Получать уведомления о важных налоговых изменениях

Оформить подписку

 

Оставить комментарий

Получить e-mail уведомление об ответе
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения