Добрый день!
Как выписать счет фактуру на остаток товара при переходе с ОСНО на УСН с кодом 21 чтобы отразить в разделе 9 декларации по НДС и в строке 080 раздела 3 как восстановленный НДС
В данной ситуации счет-фактуру, наверное, не нужно выписывать. Вам нужно сформировать запись в книге продаж, а в качестве основания указать документ, по которому НДС был ранее принят к вычету. Подробнее об этом читайте в этой статье, в ней же приведены и письма чиновников с рекомендациями по вашему вопросу.
Как выписать счет фактуру на остаток товара при переходе с ОСНО на УСН с кодом 21 чтобы отразить в разделе 9 декларации по НДС и в строке 080 раздела 3 как восстановленный НДС