Добрый день! Подскажите пожалуйста кто знает, мы оплатили ОС в 3 квартале, УПД выставлено в 4 квартале. Могу ли я предъявить НДС к вычету с авансовой счет-фактуры в декларации за 3 квартал?
Да, конечно, Вы вправе заявить НДС с выданного аванса при наличии авансового счета-фактура, выданного продавцом и оформленного соответствующим образом. Подробнее об этом читайте в этой статье
Добрый день! Спасибо за ответ. А как быть с п.2- что возможность вычета возникает ,если объекты поставлены на учет как ОС
Предъявить к вычету НДС по основным средствам разрешено, если:
1.Объекты приобретены для использования в облагаемой НДС деятельности предприятия.
2.Объекты поставлены на учет как основные средства, на что имеется документальное подтверждение, например акты приема-передачи (ОС-1).
Мы говорим об НДС с выданного аванса или о "входящем" НДС с покупки? Вы в первом посте спрашиваете про "авансовый счет-фактуру", во втором - про НДС к вычету по основным средствам.
По НДС с выданного аванса одним из условий также является наличие соответствующего пункта в договоре о предоплате. А вот постановка на учет для этого никакого значения не имеет. Это же аванс, как Вы сможете поставить на учет что-то?
Предъявить к вычету НДС по основным средствам разрешено, если:
1.Объекты приобретены для использования в облагаемой НДС деятельности предприятия.
2.Объекты поставлены на учет как основные средства, на что имеется документальное подтверждение, например акты приема-передачи (ОС-1).
По НДС с выданного аванса одним из условий также является наличие соответствующего пункта в договоре о предоплате. А вот постановка на учет для этого никакого значения не имеет. Это же аванс, как Вы сможете поставить на учет что-то?