Добрый день!
В декларации по НДС за 2 квартал 2020 г. была выявлена ошибка по сумме спецификации (реализация товара на экспорт в Казахстан). Документы в налоговую службу были поданы в бумажном виде (заверенные копии) - с верной суммой, но в самой декларации и в файле по НДС была допущена ошибка (сумма в бухгалтерской базе была неверная). Подскажите в каком виде предоставлять в данном случае данные (верные) по спецификации? Нужно ли писать письмо об ошибке и предоставлять в ФНС вместе с новым файлом по НДС, всеми заверенными сканами по данной спецификации?
Вот не работаю с экспортом, поэтому не могу корректно ответить на ваш вопрос. Попробуйте задать его на нашем форуме, возможно кто-то из участников сможет подсказать правильный ответ на него.
В декларации по НДС за 2 квартал 2020 г. была выявлена ошибка по сумме спецификации (реализация товара на экспорт в Казахстан). Документы в налоговую службу были поданы в бумажном виде (заверенные копии) - с верной суммой, но в самой декларации и в файле по НДС была допущена ошибка (сумма в бухгалтерской базе была неверная). Подскажите в каком виде предоставлять в данном случае данные (верные) по спецификации? Нужно ли писать письмо об ошибке и предоставлять в ФНС вместе с новым файлом по НДС, всеми заверенными сканами по данной спецификации?