Добрый день. Организация ( ИП) есхн без НДС в декабре 2025 г. , сумма дохода превысила 60 млн. До 30 ноября доход 51млн., с 1 по 31 декабря 10 млн. Согласно статье 145 НК с 1 декабря организация переходит на НДС. Нужно ли до начислить НДС с 10 млн , если продажа осуществлялась без НДС?
Если организация на ЕСХН потеряла право на освобождение от ндс, то с первого числа месяца, в котором произошло превышение лимита доходов и соответственно потеря права, должна начислять ндс по всем операциям, подлежащим налогообложению ндс, см. абз. 2 п. 5 ст. 145 НК РФ.
Спасибо. А если превышение произошло в декабре нужно ли до начислить за товар отгруженный в ноябре( УПД ноябрь) а денежные средства поступили в декабре?
Организация ( ИП) есхн без НДС в декабре 2025 г. , сумма дохода превысила 60 млн. До 30 ноября...