Подписывайтесь на новости по налогам, учету и кадрам
Новости по налогам, учету и кадрам
Подписаться
Присоединяйтесь к нам в соц. сетях:

КБК по страховым взносам в 2026 году — таблица

Все материалы сюжета «КБК-2025-2026»
КБК на страховые взносы в 2026 году изменились или нет. Ответ узнайте в нашей статье. Также вы можете скачать таблицу с кодами бюджетной классификации по страховым взносам, действующими в 2026 году.  

Когда последний раз обновлялись КБК по страховым взносам (хронология)

С 2017 года основная часть страховых взносов (кроме платежей на страхование от несчастных случаев) начала подчиняться положениям НК РФ и стала объектом контроля со стороны налоговых органов. В результате этих изменений в большинстве аспектов страховые взносы оказались приравненными к налоговым платежам и, в частности, получили новые, бюджетные КБК. 

С 23.04.2018 Минфин ввел новые КБК для пеней и штрафов по доптарифам страхвзносов, уплачиваемых за работников, имеющих право на досрочную пенсию. КБК стали делиться не по периодам: до 2017 года и после — как раньше, а по результатам спецоценки труда.

Хотите всегда иметь развернутую информацию по данной теме? Тогда воспользуйтесь бесплатно пробным доступом к системе КонсультантПлюс. А если вы захотите пользоваться ею постоянно, здесь можно запросить ее стоимость.

С января 2019 года значения КБК определялись согласно приказу Минфина от 08.06.2018 № 132н. Данные изменения коснулись в т. ч. кодов для пеней и штрафов по страхвзносам по дополнительным тарифам. Если в 2018 году КБК по пеням и штрафам зависели от того проведена ли спецоценка или нет, то в начале 2019 года такой градации не было. Все платежи вносились на КБК, который установлен для списка в целом.

Однако с 14.04.2019 пеням и штрафам за взносы по доптарифам Минфин вернул КБК 2018 года.

В 2020 году перечень КБК определялся приказом Минфина от 29.11.2019 № 207н, в 2021-м — приказом от 08.06.2020 № 99н, а с 2022 года был введен новый перечень КБК, утв. приказом Минфина от 08.06.2021 № 75н. Но КБК по взносам ни один из этих НПА не изменил.

С 2023 года КБК по вносам изменились (приказ Минфина от 22.11.2022 № 177н), в частности, в связи с объединением ПФР и ФСС в новый Социальный фонд России.

Список КБК на 2026 год утвержден приказом Минфина от 10.06.2025 № 70н, на 2025 год приказом Минфина от 10.06.2024 № 85н, на 2024 год приказом Минфина от 01.06.2023 № 80н. 

Все актуальные КБК по страхвзносам, можно увидеть в далее в нашей статье.

А полный список актуальных КБК по налогам и страховым взносам вы можете найти в КонсультантПлюс, получив бесплатный пробный доступ к правовой системе. Если вы хотите пользоваться системой на постоянной основе, уточните ее стоимость.

КБК по страховым взносам в 2026 году (таблица)

С 1 января 2023 года налоги, страховые взносы уплачиваются с единого налогового счета. При этом с 2024 года деньги на ЕНС зачисляются строго с помощью ЕНП с подачей уведомления.

Таким образом, КБК для платежек по взносам в 2026 году — это КБК для ЕНП 182 0 10 61201 01 0000 510.

Отдельные КБК по взносам - 2026 требуются для указания их в уведомлениях и РСВ. Основные мы собрали в таблицу:

Вид страхового взноса

КБК в 2026 году

Взносы по единым тарифам за работников

182 1 02 01000 01 1000 160

Взносы на травматизм

797 1 02 12000 06 1000 160

Взносы на ОПС за работников, занятых на вредных работах (перечень таких видов работ указан в п. 1 ч. 1 ст. 30 закона о страховых пенсиях): 

по дополнительному тарифу, не зависящему от результатов спецоценки 

по дополнительному тарифу, зависящему от результатов спецоценки

 
 

 

 182 1 02 04010 01 1010 160

 
182 1 02 04010 01 1020 160

Взносы на ОПС за работников, занятых на тяжелых и опасных работах (перечень таких видов работ указан в п. п. 2 - 18 ч. 1 ст. 30 закона о страховых пенсиях): 

по дополнительному тарифу, не зависящему от результатов спецоценки 

по дополнительному тарифу, зависящему от результатов спецоценки

 
 

 

182 1 02 04020 01 1010 160


182 1 02 04020 01 1020 160

Дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию работника, уплачиваемым работодателем:

за счет средств работника

за счет средств работодателя

 

  

797 1 02 07000 06 1100 160

797 1 02 07000 06 1200 160

Страховые взносы ИП за себя (фиксированный платеж)

182 1 02 02000 01 1000 160

Страховые взносы ИП за себя на ОПС в размере 1% с дохода свыше 300 тыс. руб.

182 1 02 03000 01 1000 160

Скачать таблицу с КБК по страховым взносам на 2026 год

В 2026 году взносы на все виды ОСС уплачиваются с единой базы по совокупным тарифам. Подробнее о новом порядке читайте в Готовом решении от КонсультантПлюс. Пробный доступ бесплатный.

Подробнее об особенностях исчисления страховых взносов при подписании гражданско-правовых договоров читайте в этой статье. 

Итоги

Страховые взносы на ОСС обязаны платить как ИП, так и юрлица. КБК на страховые взносы в 2026 году при оформлении документов следует использовать только актуальные — это важный фактор их своевременного учета на ЕНС. 

Добавить в закладки
Ваши вопросы
Постоянная ссылка
Здравствуте! На какой КБК оплатить страховые взносы на себя без работников. ОСС, ОПС, ОМС Уплата страховых взносов за 2025 г.
Ответить
Постоянная ссылка
КБК для ЕНП 182 0 10 61201 01 0000 510. Именно на этот КБК необходимо перечислить денежные средства. В срок, установленный для уплаты взносов, налоговики сами распределяют средства с ЕНС в уплату взносов ИП за себя. Уведомления по ним подавать не нужно, об этом мы писали здесь
Ответить
Постоянная ссылка
Добрый день! Подскажите пожалуйста , как верно заполнить уведомление по НДФЛ, если сумма НДФЛ с начала года 329 162 р., т.е превысила 312000р
Ответить
Постоянная ссылка
В периоде превышения нужно будет заполнить уведомление сразу по двум КБК с одним и тем же периодом и соответствующими суммами. Актуальные значения кодов можно посмотреть в этой статье
Ответить
Постоянная ссылка
Подскажите, пожалуйста, нужно ли подавать уведомление по страховым взносам Страховые взносы, с суммы дохода за 2023, превышающей 300 000 руб. (1%) ?
Ни где четко никто не говорит, нужно или нет? Если да то, как это правильно сделать. Необходимую сумму внесли на ЕНС, а что дальше не понятно
Ответить
Постоянная ссылка
Уведомления по страховым взносам предпринимателя за себя не представляются. Этот момент уже в начале года обговорили. См. разъяснения налоговиков здесь.
Ответить
Постоянная ссылка
Елена, спасибо за ответ! Я правильно понимаю эту дополнительные взносы по тарифу 1 % при превышении лимита по годовому доходу налога ФНС сама рассчитает? И в какой момент они будут списаны ЕНС?
Ответить
Постоянная ссылка
Конечно, они сами рассчитают - на основании декларации. С ЕНС их спишут по сроку уплаты - 1 июля следующего года.
Ответить
Постоянная ссылка
налог в 1% с суммы дохода превышающей 300000 тыс. руб.был уплачен в декабре 2017 г. на кбк действовавший до 1.01.2017 г.. Возможно ли подать заявление на перенос суммы платежа на ЕНС или возврат. куда писать заявление в пфр или ифнс
Ответить
Постоянная ссылка
Мне кажется, Вам сейчас по заявлению эту сумму не вернут - сколько лет прошло, точно больше 3... Только через суд.
Ответить
Постоянная ссылка
Оплатила в апреле 2023года 1% с дохода свыше 300 000руб за 2022год на КБК 18210202140061110160. В интернете нашла для оплаты этого взноса в 2023году за 2022 год КБК 18210214010061005160. Будет ли ошибкой и что надо сделать , чтобы платеж зачелся в в 2-м квартале 2023г., а не 03.07.2023г. Спасибо.
Ответить
Постоянная ссылка
Если вы ошиблись в кбк, то, скорее всего, эти деньги попадут на енс без конкретизации платежа. В этом случае вам придётся подавать заявление на распоряжение путём зачёта, если хотите уменьшить аванс за 2-ой квартал. Иначе сумму налоговики распределят по нужному кбк только 3 июля.
Ответить
Постоянная ссылка
Спасибо за ответ на мой вопрос. Хочу написать заявление, чтобы уменьшить аванс за 2-й кв. Есть специальный бланк заявления? Подскажите как правильно написать заявление-распоряжение на зачет платежа. Спасибо.
Ответить
Постоянная ссылка
Да, есть специальный бланк заявления. Образцы вы можете посмотреть на нашем сайте А налоговики представили инструкцию по заполнению такого заявления
Ответить
Постоянная ссылка
Добрый день! КБК содержит ошибку:"и три КБК по отдельным видам ОСС:

182 1 02 01010 01 1000 160 — для пенсионных взносов"
Ответить
Постоянная ссылка

Добрый день! Внесли правки. Благодарим за внимание к материалам нашего сайта.

Ответить
Постоянная ссылка
Здравствуйте.
07.03.2023 г. заплатила на кбк 182 1 02 14010 06 1005 160 как ИП на УСН 6% на взнос на доход свыше 300 тыс. за 2022 г. Ошиблась ли я, подскажите, пожалуйста?
Ответить
Постоянная ссылка
Это, получается, взносы ИП за расчетные периоды до 31 декабря 2022 г. На мой взгляд, Вы не ошиблись. Точнее Вам только налоговики смогут ответить.
Ответить
Постоянная ссылка
предыдущее сообщение отправлено ошибочно.

"три КБК по отдельным видам ОСС"
с 2023 г. страховые взносы юр. лица начисляют общей суммой, а платить должны по 3-м разным КБК (для тех кто, платит без уведомлений)?
Ответить
Постоянная ссылка
Платить страховые взносы нужно на один КБК без распределения по видам страхования. Выбираете значение КБК для взносов начисляемых по единому тарифу.
Ответить
Постоянная ссылка
Добрый день. Платили за работников взносы по доптарифу, зависящему от результатов спецоценки на КБК 18210202132061020160. На какой КБК нужно доплатить за декабрь 2022 и на 2023 год. Выбрали оплату по платежкам (без уведомлений)?
Ответить
Постоянная ссылка
На сайте представлены КБК по страховым взносам и не только им на 2023 г. Я сама с доптарифами не работаю, поэтому предлагаю Вам просмотреть и выбрать нужный КБК.
Ответить
Постоянная ссылка
Хочу платить все отдельно. Должна за декабрь 2022 год с зарплаты наемных работников. Я на патенте. Как заплатить?
Ответить
Постоянная ссылка
Вот в этой статье Вы найдете образцы платежек на уплату ЕНП и на уплату налогов на отдельные КБК. Все реквизиты приведены.
Ответить
Постоянная ссылка
Буду признателен, если разъясните: должен ли я указывать в Уведомлении об исчисленных суммах налогов.. о перечислении в ПФР суммы с дохода в 300.0 тыс.руб., т.к. эта сумма видна из декларации по УСН, которую я подал по результатам 2022г.?
(Необходимая сумма, очевидно, должна быть перечислена на ЕНС).
Ответить
Постоянная ссылка
На вебинаре, проведенном в декабре, было сказано, что на взносы ИП уведомления подавать не нужно. В налоговой (звонила по вопросу уменьшения патента на сумму этих взносов) сказали, что никто не запрещает нам подать уведомление по взносам ИП. В общем, оставили вопрос на мое усмотрение - что хотите, то и делайте)))
Ответить
Постоянная ссылка
Спасибо за Ваш ответ. Они, по-моему сами ещё не разобрались.
Ответить
Постоянная ссылка
Здравствуйте.
Поясните, пожалуйста, какой код отчетного периода должен поставить в Уведомлении ИП на УСН доходы без работников, желающий оплатить авансом за себя за 1 кв. 2023г. в размере 1/4 обязательного платежа в ПФР и ФОМС?
34/01? 21/01 (21/02 или 21/03)?
Заранее благодарен.
Ответить
Постоянная ссылка
Вообще это годовой платеж, а не квартальный, он относится к году, а не к конкретному отчетному периоду. Пока не подскажу. В целом же было сказано, что на фиксированные взносы ИП уведомления подавать не нужно, хотя налоговики отметили, что никто нам не запрещает подать такое уведомление. Попробуйте обратиться к специалистам нашего форума, что они Вам ответят. Также могу посоветовать обратиться за разъяснениями к своим налоговикам, они более компетентны в данных вопросах
Ответить
Постоянная ссылка
Обратился к своим налоговикам в районную МИФНС. Они тоже пока однозначно сказать не могут. Лучше подождать.
Ответить
Постоянная ссылка
За периоды до 2023 года:

182 1 02 14010 06 1000 160 — для пенсионных взносов;
182 1 02 14030 08 1000 160 — медицинских
182 1 02 14020 06 1000

Это не правильные КБК
Ответить
Постоянная ссылка
Добрый день. А какие правильные?
Ответить
Постоянная ссылка
У Вас в статье в таблице №1 верные КБК на этот период, и также в табл у Вас указываюся 2 периода.
Ответить
Постоянная ссылка
Ирин, но в таблице взносы ФСС нс и пз КБК указан 393102....(независимо от периода). Разве это верно?
Ответить
Постоянная ссылка
Нет, это неверно, актуальный КБК 797 1 02 12000 06 1000 160

В общем на сайте налоговой есть ссылка на огромную таблицу со всеми актуальными кбк, этот сайт далеко не единственный, где можно прочитать информацию
Ответить
Постоянная ссылка
А может кто дать единый КБК, по которому я могу оплатить фиксированные платежи в теперь единый социальный фонд???
Ответить
Постоянная ссылка
Не оплатил во время взносы ОПС и ОМС за себя (ИП) без работников. На какие КБК платить данные взносы в 2023 году? И на какие КБК платить пени по этим взносам в 2023 году?
Ответить
Постоянная ссылка
Срок уплаты - 09.01.23 (сегодня), т.к. 31.12.22 был выходной. КБК 22 года.
Ответить
Постоянная ссылка
Добрый день, как по кбк 2022 года? банк уже не дает перечислять по старым кбк, реквизиты уже указаны ЕНП без октмо, то есть по новому только
Ответить
Постоянная ссылка
Добрый день, подскажите в рсв за 4 квартал 2022 какие должны быть КБК, те же что в отчетности за 1,2,3 квартал 2022 или иные?
Ответить
Постоянная ссылка
Посмотрите эту статью, в ней представлен образец заполнения РСВ за 2022 г., надеюсь там Вы найдете все интересующие Вас ответы.
Ответить
Постоянная ссылка
кбк для страховых взносов для ИП за себя за 4 кв. 2022 тот же, что и за 3 кв или как для 2023 ? оплата 10.01.2023 будет
Ответить
Постоянная ссылка
Так вы же подаете декларацию за 2022 год , в ней же указывается сумма за год . ЕНС один , значит уведомление за 2022 год подавать не надо с уточнением кбк , так как в декларации все указано .
Ответить
Постоянная ссылка
Здравствуйте, для 2023 года введены новые КБК для фиксированных платежей ИП, вот здесь они указаны.
Ответить
Постоянная ссылка
По всей видимости по фиксированным взносам ИП с 1 января 2023 г. нужно оплачивать по-новому, т.е. на КБК единого налогового платежа.
Ответить
Постоянная ссылка
Добрый день. у меня в личном кабинете налоговой таких КБК нет. я ИП на патенте. хочу заплатить за себя в страховые. имею сатрудника
Ответить
Постоянная ссылка
Здравствуйте, если вам нужно заплатить фиксированные страховые взносы за себя за 2022 год, смотрите вот этот материал.
Ответить
Постоянная ссылка
Есть КБК ЗА 22 год и ДО 23. Но они все разные и их вашего материала - тоже другие.
Ответить
Постоянная ссылка
Добрый день!
Я председатель гаражного кооператива, получил от налоговой сообщение, что поданный расчет по страховым взносам за 9 месяцев 2020 г не принят и исключен из обработки по причине неверно указанного КБК в разделе 1 стр. 060.
Вопрос: какое значение КБК нужно ставить, если организация не выплачивает страховые взносы?
Ответить
Постоянная ссылка
Значение КБК не ставится в зависимость от уплаты или неуплаты взносов. Все актуальные значения кодов приведены в статье, под которой Вы оставили свой вопрос.
Ответить
Постоянная ссылка
Нет актуальных данных по КБК на 2021-2022 г.г. по доп.тарифам на пенсионное страхование. В данном материале вижу только КБК по пеням и штрафам по ним. Странно...?
Ответить
Постоянная ссылка
Скажите ,что значит в разделе Плательщик ИП 2017-2021 и до 2017 года?
Ответить
Постоянная ссылка
В 2017 КБК менялись и надо платить за разные годы на разные КБК.
Ответить
Постоянная ссылка
у вас код ОМС неверный для вмененки кбк КБК 182 1 02 02103 08 2213 160
Ответить
Постоянная ссылка
Добрый день! Я ИП работаю на патенте без наемных работников. Помимо вносов в ПФ, Мед. страхования хочу перечислить фиксированный взнос в ФСС, так как в 2021 ухожу в декрет. Подскажите, пожалуйста, как перечислить? Работаю первый год.
Ответить
Постоянная ссылка
Здравствуйте! Вот здесь посмотрите, в этом материале есть разъяснения.
Ответить
Постоянная ссылка
С какой цифры берется доход? С оборота по терминалу( кассе) ? Это ведь ОБОРОТ. А расходы. аренда, налоги. Как доказать.ДОХОД?
Ответить
Постоянная ссылка
Введите в поиск "определение дохода в законе".
Если просто, то для УСН:
Вар1. 6% с оборота(Прихода) Иногда ошибочно говорят "6% с Дохода", поскольку Расходы не учитываются и формально как бы не существуют в целях налогообложения.
Вар2 15% с Дохода = Приход минус Расход (признаваемые по НКРФ расходы)
Ответить
Постоянная ссылка
Если платить страховые взносы ИП за себя ежеквартально, какие КБК?
Ответить
Постоянная ссылка
Председатель правления гаражного кооператива пенсионер. Может ли он взять наемного работника для управления хозяйственной деятельностью, чтобы оставаться председателем (работодателем), так как избран общим собранием членов кооператива, и зарегистрирован в ЕГРЮЛ.
Ответить
Постоянная ссылка
Странная ситуация, когда избранный председатель нанимает за счет членов кооператива еще одно лицо, которое будет исполнять его обязанности. Может быть пенсионеру лучше уйти на заслуженный отдых, а членам кооператива выбрать нового председателя.
Ответить
Постоянная ссылка
какой КБК указывать в 3НДФЛ для возмещения подоходного налога в случае оформления договора страхования жизни сроком не менее 5-ти лет?
Ответить
Постоянная ссылка
Что за налог 1% не превышающие 300000 т. р. и с какого дохода берется?
Ответить
Постоянная ссылка
Если вы Индивидуальный предприниматель на УСН 6%
Доход за год например 800 000-300 000=500 000
1% от 500 000 это составляет 5000 вы платите 1% в пфр
Если доход за год не превысил 300 000 то 1% не платится.
Ответить
Постоянная ссылка
Помните после оплаты этого налога, Вы можете уменьшить "основной" налог на эту сумму.
Ответить
Постоянная ссылка
Не только на УСН
Ответить
Ваш вопрос
Отправить
Есть вопросы по налогам? Обсудите их с экспертами на форуме НН