Добрый день.
Товар экспортируем 20.03.2025г. в Беларусь с НДС 0%.
Заявление о ввозе товара и оплату налога Покупатель предоставит нам до 20.04.2025г.
Мы можем включить эту реализацию в декларацию НДС за 1 квартал 2025г.?,если будем сдавать декларацию 24.04.2025г.
Я не совсем хорошо знаю экспортные моменты, но ведь это уже второй квартал. Это же не счет-фактура, датированный 1-ым кварталом, а полученный во 2-ом до сдачи налоговой декларации, тут немного другая ситуация.
Товар экспортируем 20.03.2025г. в Беларусь с НДС 0%.
Заявление о ввозе товара и оплату налога Покупатель предоставит нам до 20.04.2025г.
Мы можем включить эту реализацию в декларацию НДС за 1 квартал 2025г.?,если будем сдавать декларацию 24.04.2025г.