Заказчик не сможет получить вычет по входящему НДС, ему вообще не интересно работать с без-НДС-ным подрядчиком, но, видимо, там цена была интересная. Подрядчик выставит свои документы без НДС, НДС субподрядчика он примет в расходы. Субподрядчик выставит свои документы с НДС, который он сможет уменьшить на сумму входящего налога.
У нас следующая ситуация (выполнение строительно-монтажных работ): Заказчик работает с НДС, Подрядчик без НДС (УСН 6%), а СубПодрядчик с НДС.
Подскажите, как правильно провести НДС, и на кого он в итоте ляжет?