Добрый день! Подскажите пожалуйста!!! Компания приобрела продукт с НДС 500 000 рублей, привлекла к доставке стороннюю организацию 100 000 рублей без НДС. Продукт с доставкой перепродаем с НДС. Как правильно рассчитать НДС? Экономисты говорят надо на доставку добавить 22%, бухгалтера считают что это искусственное начисление НДС. Пожалуйста поясните.
Свои мысли изложу на примере, про сам продукт говорить не буду с ним и так все понятно. Только по доставке.
1. Если вы накрутите на доставку 22%, то получается, что за доставку вы заплатили 100 тыс. От покупателя получили 122 тыс., из них 22 тыс. отдали в бюджет. Вы покрываете свои расходы на доставку и 22 тыс. платите в бюджет за счёт денег покупателя.
2. Если вы перепродадите доставку "в том числе ндс", то получается, что за доставку вы платите 100 тыс. поставщику. От покупателя получаете те же 100 тыс., но из них 18 тыс. платите в бюджет. Получается, что стоимость приобретённой доставки вы не покрываете. Но зато платите меньше налогов.
Какой вариант вам нравится больше?
1. Если вы накрутите на доставку 22%, то получается, что за доставку вы заплатили 100 тыс. От покупателя получили 122 тыс., из них 22 тыс. отдали в бюджет. Вы покрываете свои расходы на доставку и 22 тыс. платите в бюджет за счёт денег покупателя.
2. Если вы перепродадите доставку "в том числе ндс", то получается, что за доставку вы платите 100 тыс. поставщику. От покупателя получаете те же 100 тыс., но из них 18 тыс. платите в бюджет. Получается, что стоимость приобретённой доставки вы не покрываете. Но зато платите меньше налогов.
Какой вариант вам нравится больше?