Добрый день! 20.09.2024 был получен аванс от покупателя по ставке 0% НДС (транспортные услуги). 15.10.2024 выставлена реализация и по 0% и по 20% (все в рамках одного договора, но думали будет только экспорт). Покупатель написал письмо на зачет оплаты 06.10.2024 с 0% на 20%. Нужно ли начислять НДС с аванса с перенесенной суммы платежа и какой датой?
20.09.2024 был получен аванс от покупателя по ставке 0% НДС (транспортные услуги). 15.10.2024...