Добрый день, помогите пожалуйста разобраться. я верно понимаю? Если наша компания занимается закупом товара (обычное оборудование без льгот на НДС) в Китае с дальнейшей его перепродажей в РФ. На таможне мы платим НДС 20%, далее когда наша бухгалтерия поставила на приход этот товар и мы его продали в РФ. Вопрос: НДС уплачивается за минусом уже уплаченного при прохождении таможни РФ. То есть разница? верно?
Помогите пожалуйста разобраться. я верно понимаю? Если наша компания занимается закупом товара...