Здравствуйте.
Вопрос: можно ли, в уточненную декларацию, для уменьшения налога, вставить уплаченный контрагентом косвенный налог ндс. Экспорт с Казахстаном.
Пишу под статьей "Что делать, если экспорт не подтвержден в установленный срок".
В этом случае подается уточненка и начисляется НДС. Вот в уточненке с начисленным НДС для уменьшения налога можно поставить сумму входного НДС и косвенного налога уплаченного контрагентом? У них НДС 12%, могу я его учесть?
Вопрос: можно ли, в уточненную декларацию, для уменьшения налога, вставить уплаченный контрагентом косвенный налог ндс. Экспорт с Казахстаном.
В этом случае подается уточненка и начисляется НДС. Вот в уточненке с начисленным НДС для уменьшения налога можно поставить сумму входного НДС и косвенного налога уплаченного контрагентом? У них НДС 12%, могу я его учесть?