Сдала декларацию по НДС, приняли, ошибка - в книгу продаж не попала счет-фактура (не переформировала книгу продаж в 1С), доходы и ндс рассчитаны с учетом этой счет-фактуры.
Что надо сдать только пояснения или еще и уточненную, с признаком О в приложении 9?
Думаю, что уточнить декларацию надо, ведь сведения отражены в Приложении 0 не полностью. Но Вы можете созвониться со своим инспектором, они лучше подскажут, что делать в этом случае, поскольку сумма налога, как я понимаю, не была занижена.
Что надо сдать только пояснения или еще и уточненную, с признаком О в приложении 9?