Если на начало квартала остается долг за фондом страхования , как отразить платежи за 1 месяц следующего квартала. И нужно ли в следующем квартале заполнять строки 070 и080
Мы о каком отчете говорим? Если о едином расчете (поскольку вопрос вы оставляете под статьей об этом отчете), то там платежи в принципе не отражаются. В отчете мы показываем только начисления. Разница, конечно, выводится между начислениями взносов и расходами (имею в виду больничные), но перечисления в бюджет при этом опять-таки не учитываются.
Если на начало квартала остается долг за фондом страхования , как отразить платежи за 1 месяц...