Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как осуществить выгрузку уточнённой Декларации по НДС (с доп.листом), если есть сообщение: В приложении 1 к разделу 8 указан код вида операции, не предусмотренный порядком заполнения. Код стоит правильный 21 в соответствии с НК.
У меня вот только пришло требование, исходя из которого мне необходимо было исправить код вида операции. Ответила формализованным ответом, где прописала показанный в декларации код и правильный код - там специальные два столбца есть для этого. Все вроде как нормально село, уточненка не потребовалась.
у меня сейчас такая же ошибка, Вам ответили экcперты?