Добрый день. Подскажите пожалуйста. заполняю 6 ндфл. вопрос такой. заполнять форму отдельно на сотрудников и отдельно на физ лицо у которого берем в аренду (тогда сотрудников в отчете больше чем реально на фирме
)??? или разными отчетами?
Римма, здравствуйте. Конечно, отчет один. Ведь в нем не количество сотрудников, а количество физлиц, получивших от вас доход.
А вообще, заходите к нам на форум. Вот сюданапример. Там больше народу в обсуждениях участвует.
Добрый день! Прошу вас помочь правильно поступить в сложившейся ситуации.У ООО есть договор аренды помещения с физлицом (несовершеннолетний), заключенный на период
2 года (срок аренды апрель 2016г - апрель 2018г.)-58000,00 в месяц.За 2016г перечисление за аренду 6 раз (в 3-4 кв.2016г).
В 2017г -3 раза в 1 кв.,1 раз- во 2 кв.,2 раза- за 3 кв.За все это время НДФЛ 13% с суммы аренды не исчисляли, не удерживали и не перечисляли в бюджет, а полностью
перечисляли сумму 58000,00 каждый раз по своей же ошибке.2-НДФЛ за 2016г не представляли по сроку, что налог не удерживали.6-НДФЛ сдавали нулевой.
Понимаю, что со следующего платежа по аренде НДФЛ будет удержан и перечислен в бюджет, а каким образом исправить обязательства как налогового агента за 2016 год
и прошедшие периоды за текущий? Спасибо.
Добрый день, Inaya. К сожалению, вы опоздали уже со сроком предоставления справки 2-НДФЛ о невозможности удержания НДФЛ с доходов. Может имеет смысл, удержать весь подоходный налог с текущих выплат и за прошлые периоды, у вас же есть такая возможность и не вносить правки в сданные отчеты. Объясните ситуации арендодателю, иначе надо информировать ИФНС о допущенной ошибке. Посмотрите, пожалуйста, на форуме был подобный вопрос
Подскажите пожалуйста. заполняю 6 ндфл. вопрос такой. заполнять форму отдельно на сотрудников и...