Здравствуйте! Наша организация (общая система налогообложения) ведет раздельный учет (18% и льготные работы без НДС). В связи с неправильно проведенной реализацией в прошлом квартале (реализация была указана без НДС, а должна быть с НДС), делаем корректировку реализации и соответственно доп лист к книге продажи. Но корректировки распределения НДС в программе не предусмотрено. Как исправить ситуацию? Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1818) Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.49.22)
Добрый день!
К сожалению, функция автоматической корректировки распределения НДС после внесения изменений в документы реализации или покупок в 1С пока не предусмотрена.
Произвести распределение НДС можно только вручную.
Для этого откройте проведенный вами документ «Корректировка реализации». Нажмите на кнопку «Дт Кт». Должно открыться окно «Движение документа: Корректировка реализации». В строке «Ручная корректировка» (находится под кнопкой «Записать и закрыть») поставьте галочку. Затем в строке, расположенной под названием открытого нами документа с правой стороны найдите кнопку «Еще». Нажмите на нее и выберете пункт «Выбор регистров…». В появившемся пункте поставьте галочку на пункт «Раздельный учет НДС». Далее нажмите кнопку «ОК». Во вновь появившейся вкладке «Раздельный учет НДС» внесите необходимые поправки, касающиеся распределения НДС. Затем нажмите кнопку «Провести и закрыть».
Далее закрываем месяцы, в которых были внесены корректировки и по итогам квартала проводим регламентные операции «Распределение НДС» и «Формирование книги покупок».
Скорректированное распределение НДС можно увидеть с помощью стандартного отчета «Универсальный отчет» с настройками: «Регистр накопления» и «Раздельный учет НДС».
Чтобы наглядно увидеть, как должны выглядеть итоговые суммы для уточненной декларации по НДС и на какие именно суммы нужно скорректировать распределение НДС, рекомендуем создать копию используемой вами 1С, удалить в ней операцию «Корректировка реализации» и перепровести ранее неверно оформленный документ «Реализация», но уже с правильной ставкой НДС. Не забудьте заново закрыть месяцы прошлого периода, в котором были внесены исправления, а также перезаполнить и перепровести регламентные операции по НДС («Распределение НДС» и «Формирование книги покупок»). По итогам этих действий должны выйти верные суммы, необходимые для заполнения уточненной декларации НДС.
Наша организация (общая система налогообложения) ведет раздельный учет (18% и льготные работы...