Добрый вечер . Если компания сдала Декларацию за 3 квартал и своевременно оплатила 1/3 налога по НДС, а позже выяснилось,что о дно из Поступлений от поставщика было задвоено .Соответственно внесли необходимые поправки и сумма налога выросла к уплате. Как поступить в это случаи чтобы не на числили штраф?
Правильно ли я понимаю, что в начале нужно доплатить разницу с налога, самостоятельно рассчитать сумму пеней и оплатить их и лишь потом сдать корректировочную декларацию?
Правильно ли я понимаю, что в начале нужно доплатить разницу с налога, самостоятельно рассчитать сумму пеней и оплатить их и лишь потом сдать корректировочную декларацию?