Добрый день. Мы передали в переработку готовую продукцию + материалы(товары) (Дт 10.07 Кт 43, 41).
Получили из переработки обратно продукцию (Дт 43 Кт 40) У нас плановая себестоимость.
Соответственно в документе получение из переработки формируются проводки
43/40
20/60
20/10.07
Правильно ли будет формироваться себестоимость при закрытии месяца? Не будет задвоенных сумм?
Каким образом закроется 20 счет с переработкой?
Нужно вводить 20.02?
Получили из переработки обратно продукцию (Дт 43 Кт 40) У нас плановая себестоимость.
Соответственно в документе получение из переработки формируются проводки
43/40
20/60
20/10.07
Правильно ли будет формироваться себестоимость при закрытии месяца? Не будет задвоенных сумм?
Каким образом закроется 20 счет с переработкой?
Нужно вводить 20.02?