Добрый день, ИП на УСН 6% получил аванс в 4 квартале 2025года (за услуги, на которые в 1 квартале 2026 года выставит счет фактуру с НДС 22% , по согласованию с покупателем). В авансе указан в том числе НДС 20%. Нужно ли выставлять счет-фактуру на аванс . Нужно ли сдавать Декларацию по НДС за 4 квартал 2025 года? можно ли исключить из налогооблагаемой базы по УСН сумму НДС 20% с аванса?
Заранее большое спасибо за ответ.
Заранее большое спасибо за ответ.