Подписывайтесь на новости по налогам, учету и кадрам
Новости по налогам, учету и кадрам
Подписаться
Присоединяйтесь к нам в соц. сетях:

Фиксированный платеж по взносам ИП за себя - 2025: близится срок уплаты

Все материалы сюжета «КБК-2024-2025»

Размер фиксированных взносов ИП за 2025 год — 53 658 руб.(п. 1 ст. 430 НК РФ) и 36 000 руб. для проживающих в ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областях и осуществляющих деятельность в этих регионах.

В сроках уплаты взносов ИП с 2025 года есть изменения (п. 2 ст. 432 НК РФ):

  • срок фиксированного платежа за 2025 год новый, с учетом переноса с выходного 28 декабря — не позднее 29.12.2025 (информация ФНС от 19.12.2025);
    Напомним, раньше было 31.12 и обычно срок переносился на первый рабочий день следующего года.
  • срок для дополнительной суммы страховых взносов за 2025 год в 2026 году не изменился — 01.07.2026 (рабочий день, без переносов).

Рассчитать сумму взносов за неполный год вам поможет калькулятор от ФНС.

Перечислять взносы нужно платежкой на ЕНП с КБК 182 0 10 61201 01 0000 510.

Уведомление о сумме взносов подавать не надо (письмо ФНС от 31.01.2023 № СД-4-3/1023@).

Зачислить деньги на ЕНС можно и другими способами: через сервис на сайте ФНС, в личном кабинете налогоплательщика, через мобильное приложение банка.

Платит ли ИП страховые взносы за себя при временном приостановлении деятельности? В общем случае ИП, который временно не осуществляет деятельность, но при этом сохраняет свой статус (не исключен из ЕГРИП), должен продолжать платить за себя взносы на ОПС и ОМС. Это касается и периода административного приостановления деятельности (подп. 2 п. 1 ст. 419, п. 1 ст. 430 НК РФ, письмо Минфина России от 16.12.2020 № 03-15-03/110145, ст. 3.12 КоАП РФ). Об исключениях читайте в готовом решении. Пробный доступ к КонсультантПлюс можно получить бесплатно. Если вы хотите пользоваться системой на постоянной основе, уточните ее стоимость.

Добавить в закладки
Вопросы по этой теме
Если вы не нашли ответ, то задайте вопрос нашему профессиональному сообществу на форуме.
Как платить налоги и взносы с 1 января 2024 года?
C 1 января 2024 года доступен только один способ уплаты налогов и взносов – с помощью платежного поручение на перечисление единого налогового платежа и подачи уведомления по...
Ваши вопросы
17 декабря 2025 19:45
Постоянная ссылка
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить.
ИП, УСН доходы. За 2025 г (во 2-м квартале) был получен доход в размере 1 млн руб. Перечислил 6% на ЕНС, подал уведомление об авансе, ИФНС списала 60 тыс руб. (фикс взносы в авансовом платеже не учитывал). В этом году еще предстоит оплатить фикс взносы взносы в размере 53 658 руб до 29 декабря 2025 г. Как наиболее рационально их зачесть, чтобы не получить переплату? Неужели придется их оплачивать, затем подавать декларацию, ждать, когда ее рассмотрят, примут решение о переплате и зачислят ее на ЕНС?
Ответить
22 декабря 2025 16:36
Постоянная ссылка
Сдайте корректировочное уведомление за 1 квартал, в котором аванс будет уменьшен на сумму страховых. В декларации тоже покажете уменьшение единого налога на страховые именно за 1 квартал. Посчитайте сколько будет аванса к уплате за все кварталы и итоговый платеж и с учетом этого доплатите страховые до конца года.
Ответить
23 декабря 2025 15:35
Постоянная ссылка
Вы имеете ввиду, наверное, 2-й квартал? Я за 1-й квартал не подавал уведомление, там не было дохода. Общий доход за 2025 г - 1 млн руб. То есть, получается, что я подаю корректировочное уведомление, в котором указываю сумму аванса за минусом страховых взносов: 60 000 - 53 658 = 6 342 руб. ИФНС засчитывает новую сумму в качестве уплаты аванса, а 53 658 руб возвращает на ЕНС, где потом в дальнейшем они списываются в счет погашения стр взносов, верно?
Ответить
18 января 2023 09:56
Постоянная ссылка
Добрый день!

На какой КБК оплачивать взносы 1% за 2022г?
Правильно ли я понимаю что за периоды до 31.12.2022г по сроку уплаты до 01.07.2023г. - 18210214010061005160.

А уже начиная с 01.01.2023г кбк для взносовс 1% по сроку уплаты до 01.07.2024г. платим на - 18210203000011000160.
Ответить
21 января 2023 19:40
Постоянная ссылка
С сайта ФНС:
182 1 02 14010 06 0005 160 - по расчетам до 31 декабря 2022 г.
182 1 02 03000 01 0000 160 - с 1 января 2023 г., но что-то на 1 цифру, я смотрю, различаются.
Ответить
9 января 2023 00:23
Постоянная ссылка
По какому КБК переводить фиксированный налог за ИП без сотрудников, если оплата в январе 2023? Могу ли я оплатить по старым КБК- отдельно ОМС,отдельно ОПС или только на единый ?
Ответить
11 января 2023 11:46
Постоянная ссылка
Наши налоговики сказали, что страховые взносы с 1 января нужно перечислять только в качестве единого налогового платежа. Вы можете узнать в своей налоговой,как можно и лучше сделать, чтобы оплата легла правильно. Но Вам скорее всего тоже ответят, что перечисления с 1 января делаются на единый счет.
Ответить
8 мая 2022 22:08
Постоянная ссылка
Добрый день. Подскажите плиз . Плачу обязательные взносы каждый месяц ., потом вычитаю их из квартального налога. Тинькофф формирует платежки. Тут заметил что в платежках интервал указан как ГД.00.2022 , т.е .годовой . Это корректно? По идее в мае должен быть .МС.05.2022. ,
в июне МС.06.2022 и т.д.
Ответить
10 мая 2022 16:47
Постоянная ссылка

Здравствуйте

Корректно. Фикс ированные взносы нужно платить до 31 декабря текущего года. Квк вы их будете разбивать - дело ваше. Можно заплатить одним платежом всю сумму на ОПС и ОМС. А можно платить поквартально или, как вы, ежемесячно. Но платеж годовой. Поэтому в поручении указывается ГД.00.2022

Ответить
12 мая 2022 23:40
Постоянная ссылка
Спасибо! Просто теперь эти уплаченные взносы числятся как переплата. Что с этим делать?
Ответить
13 мая 2022 10:05
Постоянная ссылка
Ничего не нужно делать. До 31 декабря 2022 г. эти взносы будут висеть как переплата. 31 декабря у налоговиков пройдет начисление и они зачтутся в уплату.
Ответить
15 мая 2022 11:05
Постоянная ссылка
Понятно. Просто эти взносы, которые числятся как переплата висят с кбк: на омс такой же как и платил 18210202103080013160.
А вот взносы на пенсионное висят с кбк 18210202140060010160 (получается что налоговая сама изменила его) . Хотя платил на кбк 18210202140061110160. Поэтому возникли вопросы в правильности платежей. И какой кбк выбирать для дальнейших платежей.
Ответить
16 мая 2022 18:05
Постоянная ссылка
Вот тут не могу сказать, почему налоговая так перекидывает взносы. Лучше уточнить у самих инспекторов.
Ответить
30 апреля 2022 03:28
Постоянная ссылка
Здравствуйте. Ситуация такова: ИП на УСН 6% «доходы», работает с марта 2021 года. Первый доход у ИП был в июне месяце 2021, т.е. во 2 квартале, но страховые взносы в ПФР и ОМС были уплачены в конце года единой суммой 32083 руб, т.е. поквартально не были внесены. Авансовые платежи по налогу 6% тоже не вносились (решили их оставить до 30 апреля 2022 года)
Как быть теперь? 4 мая — крайний срок уплаты налогов и отправки декларации. Оплатить 6% от общей суммы дохода за год? 417 668 (годовой доход) х 6% = 25060 или же можно хотя бы за 4й квартал в счёт единоразовой уплаты страховых взносов в ПФР и ОМС уменьшить эту сумму?
Ответить
4 мая 2022 13:16
Постоянная ссылка
Если взносы в ПФР и ОМС были перечислены до 31 декабря, то за 2021 г. получается размер единого налога по УСН: 417668 * 6% - 32083 руб. = -7023 (надеюсь, эта сумма у Вас правильно посчитана). Получившийся результат меньше 0. Если у ИП нет сотрудников, то за год ему платить ничего не нужно. Если у ИП есть наемные работники, то за год он должен будет заплатить 12530 руб. (50% от 25060 руб.)
Ответить
28 января 2022 13:42
Постоянная ссылка
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, если я просрочила оплату страховых взносов в ПФР и на обязательное медицинское страхование за 2021 год и собираюсь произвести эти платежи сейчас, то какие КБК мне необходимо указывать? Получается, что у меня уже есть просрочка и я добровольно ее погашаю...Или как? Спасибо.
Ответить
29 января 2022 12:54
Постоянная ссылка
Указание КБК по основному платежу не влияют на то, своевременно ли Вы заплатили взносы или просрочили их оплату. Они всегда одни и те же. Актуальные представлены в статье, под которой Вы оставили свой вопрос. Единственное, Вам необходимо заплатить пени за просрочку. Их КБК чуть-чуть отличаются от КБК основного платежа по взносам. КБК пеней можно найти в этой статье
Ответить
10 мая 2021 12:05
Постоянная ссылка
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, при оплате 1 % ОПС за 2020 год мне в платёжном поручении указывать ТП и период 2020 или 2021
Ответить
11 мая 2021 08:53
Постоянная ссылка
Вы же сами пишите, что оплачиваете взносы за 2020 год, следовательно, период должен быть указан 2021. Это текущий платеж, проставляете ТП.
Ответить
31 января 2021 21:56
Постоянная ссылка
добрый день, при просрочке уплаты фиксированных платежей за 2020 год какие штрафы, пени начисляются на ИП и как их учитывать при оформлении платежного поручения?
Ответить
1 февраля 2021 15:30
Постоянная ссылка
Я, конечно, могу ошибаться, но вроде бы штрафов за опоздание фиксированных платежей не предусмотрено. Вам только пени должны начислить. КБК пеней можете посмотреть в этой статье
Ответить
1 февраля 2021 15:42
Постоянная ссылка
Т.е. необходимо в первую очередь осуществить обязательный платеж? Расчёт пени будет произведен непосредственно налоговой по факту поступления денежных средств или самому заниматься исчислением?
Ответить
1 февраля 2021 16:28
Постоянная ссылка
Да, чем быстрее перечислите фиксированный платеж, тем меньше будут пени. Налоговая сама их посчитает.
Ответить
1 февраля 2021 16:31
Постоянная ссылка
Спасибо!
Ответить
30 октября 2020 12:44
Постоянная ссылка
применяю енвд ип оплатила согласно декларации за 2 квартал налог 1218 руб.Налоговая прислала требование об уплате енвд 10219 руб не могу понять за что?
Ответить
27 сентября 2020 10:45
Постоянная ссылка
Учитывается ли в качестве дохода для целей исчисления 1% с сумм превышающих 300000 руб вмененный доход по ЕНВД, если за 2 квартал от этого налога нас освободили?
Ответить
28 сентября 2020 13:50
Постоянная ссылка
Интересная постановка вопроса ... Если доход есть, а по вмененке он есть в любом случае, то 1% с него будет рассчитываться, какое бы не было освобождение от налога нам не предоставили наши власти. Хотя подождите конца года, вдруг чиновники выпустят письма, где разрешат не учитывать доход за 2 квартал))) Но я лично в этом сильно сомневаюсь
Ответить
Ваш вопрос
Отправить
Есть вопросы по налогам? Обсудите их с экспертами на форуме НН