Добрый день. Прошу пояснить момент перехода на НДС в течение года. Например в августе доход превысил 60 млн руб. С 01.09.25г мы становимся плательщиками НДС. Можем ли мы выбрать ставку 20% и начать возмещать входной НДС с товаров/услуг? Если можем, то какие критерии берём для учета входящего НДС? Можем ли принять входящий НДС к вычету в следующих ситуациях: 1) товар оплатили в августе, получили в сентябре 2) товар поступил в сентябре, но частично был оплачен в августе а окончательный расчет в сентябре?
Вы можете принять входной ндс к вычету по товарным остаткам на складе, если выбираете для начисления налога ставку 20% и если ндс не был заявлен в расходах при применении усн с объектом "доходы - расходы", см. п. 18 методических рекомендаций ФНС по ндс для УСН.
Прошу пояснить момент перехода на НДС в течение года. Например в августе доход превысил 60 млн руб....