Здравствуйте. Мы образовательная организация, наши услуги не облагаются НДС. Продаем автомобиль физ лицу. Я так понимаю, что при продаже возникает НДС и мы его должны оплатить ? А зачесть входным НДС можно ? Остаточная-0, балансовая -2 млн,продаем за 1,5 млн. Ранее авто приобретен в лизинг, выкупили за 2 тыс, на 01 поставили всю стоимость (2 млн с НДС). Подскажите, запуталась совсем..Спасибо
Просто так, наверное, зачесть начисленный НДС входным не получится... Если организация осуществляет операции, как подпадающие под обложение НДС, так и не подпадающие, то ей необходимо вести раздельный учет НДС. Без этого к вычету ничего принимать нельзя. У нас на сайте есть статья на эту тему, посмотрите ее. Надеюсь, она Вам поможет. Также Вы можете обратиться к специалистам нашего форума, возможно они чем-то смогут Вам помочь.
Мы образовательная организация, наши услуги не облагаются НДС. Продаем автомобиль физ лицу. Я так...