Подписывайтесь на новости
Присоединяйтесь к нам в соц. сетях:

Я ИП УСН доходы. Приняла одного работника. По каким кодам какие налоги я должна платить за...

Комментарий к статье: Какие КБК по НДФЛ за сотрудников в 2023 - 2024 годах
19 июля 2022 01:03
Постоянная ссылка
Я ИП УСН доходы. Приняла одного работника. По каким кодам какие налоги я должна платить за него?
Мои КБК на 6%, ОПС, ФОМС и 1 проц сдохода превыш 300 тыс р. я видимо по прежним кодам платить должна?
Ответить
19 июля 2022 13:13
Постоянная ссылка
Даю Вам ссылку на статью, в которой в удобном табличном варианте представлены все КБК по страховым взносам, которые нужно указывать в платежном поручении при перечислении взносов. Здесь представлены и КБК по взносам за себя, и КБК по взносам, начисленным с вознаграждения в пользу наемных работников.
Ответить
20 июля 2022 01:23
Постоянная ссылка
Спасибо. Большое спасибо! А не могли бы вы мне просто перечислить, какие налоги и в каких процентах перечислить с 40 тыс с з/пл. работнику? (Я его на два мес. только) Мне сказали, что надо с з.пл ему 13 проц подоходн налога, еще то же, что и я - страховые фиксированные в полном объеме? А еще что то в ФСС надо? Так все сложно оказалось. Что я, кажется, не справлюсь. Мне бы только схему - туда столько проц, сюда столько, по всем счетам и кбк. Калькуляторов я таких не нашла, а пример нашла, но там просто "суммы налогов от вознаграждения" и плюс мои. Но куда, платить, как рассчитывать эти "суммы" не нашла нигде. На вас последняя надежда. Или я распишусь в своей неудаче и придется закончить с этим бизнесом. Все равно доходы так себе. Но добавка к пенсии. Помогите пожалуйста. Лучше бы на примере. Что вот сначала с 40 тыс 13 проц на такой то кБК или счет какой, еще на такие то столько проц. Мне бухгалтерия не по карману и не по моим способностям. Помогите!
Ответить
20 июля 2022 13:44
Постоянная ссылка
По НДФЛ - да, считаете 13% от зарплаты. Правда нужно еще учитывать суммы вычетов, например, на детей: 1400 или 2800 или другая в зависимости от основания. Об этом можно почитать этой статье
Что касается взносов. За себя Вы платите взносы в фиксированном размере. А вот за работника по тарифам, установленным в налоговом кодексе. В общих случаях они составляют 22% на ОПС, 5,1% на ОМС, 2,9% на ВНиМ, и тариф, присвоенный ФСС при регистрации в качестве страхователя, - по взносам от несчастных случаев. Но подозреваю, что Вы относитесь к субъектам малого бизнеса. Для них действуют определенные послабления. С выплат в пользу работников в пределах МРОТ (13890 в 2022 г.) взносы считаются по ставкам, что я указала. А при превышении МРОТ (в Вашем случае это 26110) взносы нужно исчислить уже по ставкам 10%, 5% и 0% соответственно. На НС и ПЗ взносы начисляются в полном объеме.
Попробуйте посмотреть эту статью, надеюсь Вам поможет.
Ответить
22 июля 2022 03:26
Постоянная ссылка
Я вам очень благодарна. Чьто то для меня проясняется. Считайте, что спасли один маленький бизнес. А то я отчаялась. Буду дальше разбираться по вашим сноскам и вообще.
Огромное спасибо!!!
Ответить
20 июля 2022 16:30
Постоянная ссылка

При расчете страховых взносов за работников попробуйте наш калькулятор (выберите вкладку "Расчет для индивидуального предпринимателя" - "У вас есть наемные работники"), вот здесь

Ответить