Не могу разобраться. Мы работаем на двух режимах: УСН (6%) и ЕНВД. Недавно мы впервые заказали товар за рубежом (в Китае) и теперь при растаможивании нам, помимо всех прочих платежей, необходимо уплатить НДС. Так как мы никому не выставляем счет-фактуры, стоит ли нам сдавать декларацию по НДС только в связи с уплаченным налогом таможенному органу? Как я понимаю, его нужно указать только в разделах №3 и №8 декларации, всё остальное у нас останется пустым. Но нужно ли нам только в связи с этим сдавать декларацию по НДС?
Не могу разобраться. Мы работаем на двух режимах: УСН (6%) и ЕНВД. Недавно мы впервые заказали товар за рубежом (в Китае) и теперь при растаможивании нам, помимо всех прочих платежей, необходимо уплатить НДС. Так как мы никому не выставляем счет-фактуры, стоит ли нам сдавать декларацию по НДС только в связи с уплаченным налогом таможенному органу? Как я понимаю, его нужно указать только в разделах №3 и №8 декларации, всё остальное у нас останется пустым. Но нужно ли нам только в связи с этим сдавать декларацию по НДС?
Благодарю за внимание.