Подписывайтесь на новости
Присоединяйтесь к нам в соц. сетях:

В декабре мы ввезли товары из Белорусии. В декабре же их продали, до 20.01.17 сдаем декларацию по...

Комментарий к статье: Какой порядок возмещения (возврата) НДС при импорте товаров?
15 января 2017 15:10
Постоянная ссылка
Здравствуйте. В декабре мы ввезли товары из Белорусии. В декабре же их продали, до 20.01.17 сдаем декларацию по косвенным налогам и платим ввозной НДС за декабрь 16 г., а до 25.01.17 сдаем ндс. Можем ли мы уплаченный ввозной НДС за декабрь 16 г поставить на вычет за 4 кв 2016 г.? Или можем поставить только за 1 кв 2017 г.?
Ответить
17 января 2017 09:16
Постоянная ссылка
Принять к вычету НДС, уплаченный при ввозе товаров, можно в декларации по НДС за тот квартал, в котором ИФНС в вашем заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов проставила отметку, подтверждающую уплату НДС (п. 26 Протокола о взимании косвенных налогов, п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ, Письмо Минфина от 02.07.2015 N 03-07-13/1/38180). Таким образом, если отметку на заявлении вам поставили в 1 квартале 2017 года, то поставить уплаченный ввозной НДС к вычету вы сможете только в декларации за 1 квартал 2017 года.
Ответить