Добрый день, в декларации по налогу на прибыль не верно указан код налогового периода. Подана декларация с кодом 31, но ООО отчитывается ежемесячно по фактической прибыли и верный код должен быть 40. Надо ли подавать уточненную декларацию с верным кодом, либо подать пояснение в ИФНС. Заранее благодарна.
На практике не приходилось сталкиваться с подобной ситуацией, поэтому могу ответить исходя лишь из теоретических знаний. Видимо в данном случае Вам необходимо обнулить данные с кодом налогового периода 31 и подать форму с кодом 40. Но нужно понимать, что декларация с кодом 40 будет считаться первичной, а не уточненной, поскольку за данный период не было представлено первичной декларации, следовательно может возникнуть основание для штрафа за несвоевременно представленную декларацию по ст. 119 НК РФ. Однако существуют судебные постановления, где суды говорят о том, что ошибка в коде налогового периода является технической и не приводит к обязанности налогоплательщика пересдавать декларацию с верным кодом, достаточно лишь уточняющего письма в налоговую. Но это справедливо, на мой взгляд, при сдаче декларации лично, и не уверена, что такое письмо "пройдет" при отправке деклараций по ТКС.
В декларации по налогу на прибыль не верно указан код налогового периода. Подана декларация с кодом...