Забалансовый счет НЕ.04

Бухгалтер Светлана
Постоянная ссылка #

Добрый день! Впервые столкнулась с забалансовым счетом НЕ.04 Помогите разобраться, как он закрывается? Автоматически при закрытии года или нужно создать какие-то проводки? 

Купили машину в лизинг, на учет поставили на сумму равную стоимость авто + выплаты (проценты) лизингодателя. Ежемесячно начислялась амортизация. Но лизинг закрыли досрочно. Соответственно пересчитались проценты лизингодателю. С помощью документа "корректировка долга" эту сумму я поставила на счет 91,01 (прочие доходы, не учитываемые при расчете налога на прибыль). Но программа также сформировала проводку Кт НЕ.04 как раз на эту разницу. И что теперь с этой разницей делать на счете НЕ.04? Может нужно было по-другому эту разницу закрывать?

 

Бухгалтер Светлана
Постоянная ссылка #

Либо же нужно было эту разницу провести не документом "корректировка долга", а в журнале "операции введенные вручную"? Тогда никакого забалнсового счета не создается.

Просто_бухгалтер
Постоянная ссылка #

Светлана, чем Вас смутил налоговый забалансовый счёт?

На счётах НЕ03 и НЕ04 (налогового!!!) учета скапливается информация для формирования регистров налогового учёта по непринимаемым доходам и расходам соответственно.

Налоговые органы часто запрашивают регистры налогового учёта при камералке налоговой декларации по Налогу на Прибыль либо если обнаружены расхождения по доходам/расходам в бухгалтерской отчётности (отчете о финансовых результатах) и декларации по Налогу на Прибыль.

Кроме того, если Вы применяете ПБУ 18/02, то сделав вручную проводку и не сформировав движение по НЕ03 или НЕ04, Вы получите неверный расчёт ОНО и ОНА.

 

Бухгалтер Светлана
Постоянная ссылка #

смутил тем, что он появился. smile

за всю свою деятельность впервые столкнулась с таким счетом, поэтому не знаю, что с ним делать.

на просторах интернета практически нет информации как он закрывается или не закрывается. 

 

 

Просто_бухгалтер
Постоянная ссылка #

Пусть он Вас не пугает - это накопительные регистры для учета отклонений БУ и НУ. 

Вобщем, замутили его 1-сники, и к методологии учета и Плану счётов официально утверждённому данные счета отношения не имеют.

Я не знаю как давно Вы с 1С дружите, но в 7.7 были счета ЗПК и ЗПР - так вот если в них бардак творился - Книги покупок и продаж криво формировались.

 

Бухгалтер Светлана
Постоянная ссылка #

спасибо за ответ

Создайте новый комментарий в теме
Прикрепить файл
?
Получить e-mail уведомление об ответе
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение