Правильно ли я поступлю, если в откорректированную декларацию за 4 кв.
1) в книгу продаж включаю счет-ф на всю сумму предоплаты;
2) в книгу продаж включаю счет -ф на часть полученной в декабре продукции;
3) в книге покупок отражаю ту часть суммы из счета-ф по предоплате, на которую получена продукция с кодом 22?
Спасибо!