Может были еще письма ФНС, более позднее, с разъяснениями по этому вопросу?

Василина
Постоянная ссылка #

Может были еще письма ФНС, более позднее, с разъяснениями по этому вопросу?

Главбух_Елена
Постоянная ссылка #

Когда Вы оформляете в программе через "возврат", у Вас НДС точно попадает в книгу покупок? Проверьте этот момент. Почему-то мне кажется, что именно при возврате налог попадает в книгу продаж с минусом, а при корректировке реализации - в книгу покупок.

Василина
Постоянная ссылка #

Попадает все правильно в книгу продаж,т.к. код вид операции 18( у всех вариантов) 

Только вопрос был: Как правильно должна быть выписала корректирующая счет-фактура поставщиком  на возвратную накладную от покупателя? 

Главбух_Елена
Постоянная ссылка #

Так а должно попадать в книгу покупок согласно приведенному Вами письму. Вы сами это написали. А в книгу покупок НДС попадет, только если проводить через корректировку реализации.

Василина
Постоянная ссылка #

Все данные попали как мне нужно, меня интересует оформление самой корректирующей с/ф

Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение