Может были еще письма ФНС, более позднее, с разъяснениями по этому вопросу?
или
Задать вопрос
Может были еще письма ФНС, более позднее, с разъяснениями по этому вопросу?
Вопрос по теме Оформление с/ф при возврате товара
Когда Вы оформляете в программе через "возврат", у Вас НДС точно попадает в книгу покупок? Проверьте этот момент. Почему-то мне кажется, что именно при возврате налог попадает в книгу продаж с минусом, а при корректировке реализации - в книгу покупок.
Попадает все правильно в книгу продаж,т.к. код вид операции 18( у всех вариантов)
Только вопрос был: Как правильно должна быть выписала корректирующая счет-фактура поставщиком на возвратную накладную от покупателя?
Так а должно попадать в книгу покупок согласно приведенному Вами письму. Вы сами это написали. А в книгу покупок НДС попадет, только если проводить через корректировку реализации.
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение