В апреле 2017г. я впервые поехал за границу в Индию в командировку на 178 дней от организации, где я официально устроен, затем вернулся в Россию на месяц и в ноябре 2017 снова поехал в командировку в Индию на 142 дня. В период командировок я получал з/п и командировочные двумя переводами (с з/п вычитали подоходный налог, с командировочных нет). В период 2ой командировки в бухгалтерии определили мой статус как не резидента РФ и пересчитали мои подоходные налоги с з/п с января по декабрь 2017г. с 13% на 30%. Скажите, пожалуйста, правильно ли это? И если нет, то как должно быть?
или
Задать вопрос
Подоходный налог с з/п
Здравствуйте. Все правильно, это общепринятый порядок пересчета. При этом пересчет производиться без учета предусмотренных НК РФ вычетов, поскольку для ставок, отличных от 13% они не применяются. То есть:
Сумма дохода с начала года Х 30% - сумма уже удержанного налога по ставке 13%.
Сумма дохода с начала года Х 30% - сумма уже удержанного налога по ставке 13%.
нормально так вас на деньги кинули.. ну ничего не поделаешь, ведь российское законодательство свято!
Интересно, а для ставки налога имеет значение то, что работник "не по своей воле" стал нерезидентом? Он же был КОМАНДИРОВАН по СЛУЖЕБНЫМ обязанностям, а не по добровольно отправился в экзотическое путешествие...
На самом деле он не хотел, это понятно. Но резидентство вроде никак не увязывает статус с обстоятельствами его возникновения. Отговорка "ну он же потом вернется" тоже не работает
Для командированных есть только одно исключение - если они являются сотрудниками российских органов госвласти или местного самоуправления. Поэтому, если вы таковым не являетесь - да, все так. Такая вот подстава...
Да уж подстава... сами отправили в командировку и сами же на 17% больше налога удержали. Если человеку за месяц начисляют тысяч 50, то теперь вместо 43500 руб. на руки он получит 35000 руб. Разница ощутима. Надеюсь ему премию выпишут за "успешное выполнение производственного задания")))
Ну наверное наши закондатели считают, что в загран командировках у людей очень большие суточные, из них можно расходы все компенсировать
Законодатели наши очень хорошо считают, так что суточные 100 рублей уже несколько лет...
Роман, это работодатели так считают, а там можно до 700 руб. в РФ суточные НДФЛ не облагать.
А по загранкомандировкам - вообще до 2500 не облагаются. Но вот установление этих суточных вроде бы действительно дело добровольное, т.е. как работодатели захотят, так и установят. Для бюджетников же нормы суточных закреплены в Постановлении Правительства РФ от 26.12.2005 № 812 (с изменениями и дополнениями), там суммы различаются в зависимости от страны, куда командируется работник. Размеры, кстати, не такие уж и большие. Не обогатится работник с них. Так что вынужденная смена статуса "резидент" на статус "нерезидент", я считаю, совсем не выгодна в финансовом плане для работника. ПОДСТАВА)))
Я выразился про 100 рублей имея при этом ввиду, что это размер суточных в пределах РФ у бюджетников. Ну ведь это смешно же.
А со сменой статуса у автора вопроса это действительно ПОДСТАВИЩЕ!!!
А со сменой статуса у автора вопроса это действительно ПОДСТАВИЩЕ!!!
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение