ИП на ОСНО без работников. На расчетный счет поступила сумма 680 000 руб, за выполненные работы по договору субподряда. Ккие налоги платить (по мимо фиксированных ПФ+1% (на 380 тыс) и МС). Обратилась в фирму, насчитали НДС - 113 334 руб, НДФЛ - 58 933. Ну как то могу согласиться с НДФЛ, но при чем тут НДС. В выписке банка стоит сумма без НДС. Помогите пжл.
ИП на ОСНО без работников. Какие платить налоги?
Добрый день!
Вы ИП на ОСНО? Значит, вы являетесь плательщиком НДС. Значит, на товары, работы, услуги вы должны начислять НДС и уплачивать его.
Счет, который вы выставили своему заказчику должен был включатьв себя НДС, и платить он должен был с НДС. Назначение платежа заполнено ошибочно. Но это не критическая ошибка и это не означает, что вы не должны платить НДС.
Это общий случай. Дальше идут нюансы, когда вы можете получить освобождение от уплаты НДС, например.
А освобождение можно получить вроде как и задним числом. Но при этом со вновь зарегистрированными субъектами могут быть сложности в его получении. Если Вашему контрагенту все-равно, то попробуйте освободиться от НДС сейчас, тогда его платить не нужно будет.
Здравствуйте) Подскажите пожалуйста, у меня аналогичная ситуация, было 3 оплаты от заказчика по одному договору подряда (строительные работы) в апреле и мае. Договор составлял заказчик, он не является плательщиком НДС и договор тоже без НДС. Если я сейчас подам уведомление в налоговую , чтобы не платить НДС в июле по 145 статье, так можно?
Здравствуйте) Подскажите пожалуйста, у меня аналогичная ситуация, было 3 оплаты от заказчика по одному договору подряда (строительные работы) в апреле и мае. Договор составлял заказчик, он не является плательщиком НДС и договор тоже без НДС. Если я сейчас подам уведомление в налоговую , чтобы не платить НДС в июле по 145 статье, так можно?
Добрый день!
Опишите именно вашу ситуацию. Вы ИП на ОСНО? Когда зарегистрировались? От этого зависит, имеете ли вы право на освобождение от НДС а апреле и мае.
Но счет фактура не выставлялась. Был заключен договор субподряда. Получается, он был зваключен не правильно (без учета НДС).
Да, в договоре должен был быть указан НДС.
Что именно по поводу НДФЛ? Он тоже должен быть расчитан и уплачен.