Выгрузка данных из 1С Торговля в 1С Бухгалтерия: как учитывать реализацию по рознице и опту?

Shodashi
Постоянная ссылка #

Здравствуйте.

ООО на ОСНО и ЕНВД (оптовая и розничная торговля).

У меня в бухгалтерии при выгрузке из "торговли" поступление товара идет на розничный склад, 41.02. НДС в стоимости. При реализации (перемещении) по ОПТУ НДС исключается, ставится на 19 счет и попадает в книгу покупок, т.е только тогда возмещается НДС. В случае применения общей системы налогообложения у налогоплательщика есть право принять "входящий" НДС к вычету (ст. 172 НК РФ).

Такой вопрос: могу ли я некоторые товары (поступление товаров) изначально учитывать на оптовом складе, сразу принимать "входящий" НДС и, восстанавливать НДС по ним по мере реализации в деятельности ЕНВД? Ставить буду вручную на 41.01 с выделением и отражением "входящего НДС" на счете 19. Или надо все поступление товара учитывать либо на 41.02 либо на 41.01?  И надо ли все это отразить в учетной политике? Благодарю заранее за ответ

Просто_бухгалтер
Постоянная ссылка #
День добрый.
У Вас какая версия УТ?
У меня - 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2299)
При оприходовании (документ "Поступление товаров и услуг") на закладке "Дополнительно" есть возможность выбора: закупка под деятельность, облагаемую НДС/не облагаемую НДС/облагаемую ЕНВД/определяется распределением.
Делать как Вы хотите - можете, прописав в учётной политике (соответственно).
Вопрос встречный: Вас волнуют только товары с НДС входящим? Вы раздельный учёт вести не намерены по общехозяйственным расходам, к примеру?
Либо поясните суть вопроса: Вы не знаете, как в 1С это сделать или Вас методология учёта волнует?
Shodashi
Постоянная ссылка #

Здравствйте. Как я писала выше "У меня в бухгалтерии при выгрузке из "торговли" поступление товара идет на розничный склад, 41.02. НДС в стоимости. При реализации (перемещении) по ОПТУ НДС исключается, ставится на 19 счет и попадает в книгу покупок, т.е только тогда возмещается НДС.

А так последнее время у меня получается большой НДС, то я хотела бы  в бухгалтерии после выгрузки из торговли вручную какое-нибудь поступление ставить на на 41.01 и сразу возмещать НДС, а не по мере реализации. И соответственно восстанавливать НДС, если товар будет реализован в розницу.

 

Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение