Добрый день!
Подскажите как отразить в учете услугу по документу с выделенным НДС (16,67%) от инофирмы, которя является плательщиком "налога на Гугл" по расчетной ставке 16,67%?
Документы для вычета НДС, компания предоставит, т.к. имеет ИНН и КПП.
Как отразить вычет в книге покупок и в декларации по услуге от инофирмы с расчетной ставкой 16,67%?