Доброго времени суток!!!!! Форумчане, у меня такая ситуация: наша фирма должна поставщику около 100 000 руб. за товары. В счет долга ему были оказаны услуги на сумму 50 000 руб. Как сделать взамозачет в 1С? Как в 1С сделать акт взаимозачета, если я правильно понял, то именно такой документ у меня должен сформироваться?
Форумчане, у меня такая ситуация: наша фирма должна поставщику около 100 000 руб. за товары. В счет...
Жора, а какая у вас версия программы?
Натали, бухгалтер
Натали, у меня 1С 8.3.
Тогда могу вам ответить точно, потому что сама недавно вычитывала информацию, как в 1С сделать взаимозачет между договорами :). Для целей взаимозачета в 1С 8.3 предусмотрен документ «Корректировка долга». Его вы найдете в разделе «Продажи» или «Покупки», подраздел «Расчеты с контрагентами».
В открытом окне заполняете реквизиты следующим образом:
- Вид корректировки – зачет задолженности;
- Зачесть задолженность – поставщику;
- В счет задолженности - поставщика перед нашей организацией;
- Поставщик (кредитор) – указать контрагента.
Далее идет табличная часть с двумя вкладками: «Задолженность поставщику (кредиторская задолженность) и «Задолженность поставщика (дебиторская задолженность)». Обе вкладки можно заполнить автоматически, если в документе нажать на кнопку «Заполнить» - «Заполнить все задолженности остатками по взаиморасчетам» либо с помощью кнопок «Заполнить» на каждой вкладке. 1С проанализирует взаиморасчеты с поставщиком и покажет задолженность по каждому договору.
Для проведения взаимозачета между договорами в 1С 8.3 необходимо, чтобы суммы дебиторской и кредиторской задолженности были равны. Тогда на эту сумму можно будет сделать взаимозачет. Для этого в графе «Сумма расчетов» вам нужно будет исправить значение. Внизу документа у вас будет отображаться разница между дебиторской и кредиторской задолженностью и у вас эта разница после исправления суммы должна стать равной нулю.
После этого можно нажать на кнопку «Провести и закрыть». Из документа «Корректировка долга» вы можете вывести на печать форму «Акт взаимозачета». При проведении документ сделает проводку Дт 60.01 Кт 62.01, то есть сумма долга перенесется с кредита бухгалтерского счета 62 на дебет счета 60.
Натали, бухгалтер