Титульник, раздел 1 строкой 030 и раздел 12 - как я нашла должны заполнять организации, которые освобождены от НДС, но по какой то причине начислили НДС.
Когда получили освобождение, то заполняеться стандартно, только с восстановленным НДСом
Титульник
Раздел 1 строка 040
Раздел 3
Раздел 8,
Раздел 9 с указанием восстановленного НДС (код сч-ф 21)
Вот такую нашла информацию это не верно?