Добрый день!
ООО приобрело лег. автомобиль для служебного пользования. Предоплата автосалону была произведена в 3 кв(выписаны с\ф на аванс)и включены в декларацию НДС -3 кв.
В 4 кв. произвели окончательную оплату, и автосалон отгрузил авто в 4 кв. и выставил с\ф на полную стоимость.
Вопрос: Подскажите как правильно произвести восстановления с авансов.
или
Задать вопрос
- Главная /
- Форум /
- НДС /
- Декларация по НДС /
- ООО приобрело лег. автомобиль для служебного пользования. Предоплата автосалону была произведена в...
ООО приобрело лег. автомобиль для служебного пользования. Предоплата автосалону была произведена в...
Вопрос по теме Декларация по НДС
Добрый день!
При получении в 4 квартале сч-ф на полную стоимость автомобиля вы регистрируете его в книге покупок.
В то же время сч-ф на аванс, которую в 3 квартале вы зарегистрировали в книге покупок, вы регистрируете в книге продаж, таким образом восстанавливая сумму НДС, раннее принятую к вычету.
При получении в 4 квартале сч-ф на полную стоимость автомобиля вы регистрируете его в книге покупок.
В то же время сч-ф на аванс, которую в 3 квартале вы зарегистрировали в книге покупок, вы регистрируете в книге продаж, таким образом восстанавливая сумму НДС, раннее принятую к вычету.
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение
Поделиться:
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ