В 4 кв. 2015 года фирма отложила входной НДС при экспортным операциям на будущие периоды, чтобы не было отрицательного НДС в декларации. Нулевая ставка подтверждена. Других доходов не было. Книга-покупок нулевая. Сейчас мы хотим сдать уточненную декларацию за 4 кв. 2015 года, внести входной НДС. В какой раздел декларации нужно вписать входной НДС: в 4 -ый или в 3-ий.
или
Задать вопрос
В 4 кв. 2015 года фирма отложила входной НДС при экспортным операциям на будущие периоды, чтобы не...
Вопрос по теме НДС при экспорте
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение