В 4 кв. 2015 года фирма отложила входной НДС при экспортным операциям на будущие периоды, чтобы не...

Вопрос по теме НДС при экспорте
Милана
Постоянная ссылка #

В 4 кв. 2015 года фирма отложила входной НДС при экспортным операциям на будущие периоды, чтобы не было отрицательного НДС в декларации. Нулевая ставка подтверждена. Других доходов не было. Книга-покупок нулевая. Сейчас мы хотим сдать уточненную декларацию за 4 кв. 2015 года, внести входной НДС. В какой раздел декларации нужно вписать входной НДС: в 4 -ый или в 3-ий.

Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение