Нет не отразила.
А можно еще вопрос:
Получили товар с Белоруссии . Ставка 0 процентов. Платим НДС в наш бюджет, Оформляем Заявление о ввозе и Декларацию по косвенным налогам. После получения Заявления с отметкой ФНС применяем вычет.
Контрагент - это филиал, Договор заключен с головным в лице директора филиала. Перечисляем в филиал. Счет-фактура выставлена от головного.
В заявлении о ввозе товаров код налогоплательщика и наименование организации указывается Филиал, а не головное. Это верно? в Книге покупок будет головное. Так? Спасибо