заполнение раздела 7 по авансам

LAPA
Постоянная ссылка #

Добрый день.

В Договоре  указано «Продавец обязуется изготовить и поставить Комплектную технологическую линию для производства двуводного синтетического гипса.»  Срок договора   свыше года.

 

Согласно «Постановление Правительства РФ от 28.07.2006 N 468 (ред. от 05.05.2017) "Об утверждении перечней товаров (работ, услуг), длительность производственного цикла изготовления (выполнения, оказания) которых составляет свыше 6 месяцев"

  1. Товары в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности

28.99.39.190

Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

комплектные технологические линии, установки и агрегаты, кроме запасных частей к комплектным технологическим линиям, установкам и агрегатам

 

Вопрос:

Как определить должны ли мы заполнять    раздел 7  Декларации по НДС  должны  по полученным  авансам   или  он заполняется  только  при реализации

Просто_бухгалтер
Постоянная ссылка #

Строка 020 раздела 7 предназначена для отражения оплат/предоплат предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), длительность производственного цикла изготовления которых составляет свыше 6 месяцевп. 13 ст. 167 НК РФ.

Я бы отразила, поскольку у Вас производственный цикл превышает 6 месяцев

LAPA
Постоянная ссылка #

Вот только нашла, что вроде бы подходим под этот код. Надо сдавать уточненку.

Просто_бухгалтер
Постоянная ссылка #

А Вы не отразили аванс в разделе 7?

 

LAPA
Постоянная ссылка #

Нет не отразила. 

А можно еще вопрос: 

Получили товар с Белоруссии . Ставка 0 процентов. Платим НДС в наш бюджет, Оформляем Заявление о ввозе и Декларацию по косвенным налогам. После получения Заявления с отметкой ФНС  применяем вычет.

Контрагент - это филиал, Договор заключен с головным в лице директора филиала. Перечисляем в филиал. Счет-фактура выставлена от головного. 

В заявлении о ввозе товаров  код налогоплательщика и наименование организации указывается Филиал, а не головное. Это верно? в Книге покупок будет головное. Так?  Спасибо

Просто_бухгалтер
Постоянная ссылка #

При идее, я бы так же рассуждала: продавец - головная организация, а с кем ведутся взаиморасчеты должно быть прописано в договоре

LAPA
Постоянная ссылка #

По правилам Раздел 1  заполняется так:"Продавец, заключившей договор" 

Договор заключен с головным. Значит в заявлении должен быть головное, а не филиал.?

Программа заполняет Филиал

 

 

 

Просто_бухгалтер
Постоянная ссылка #

Интересно, почему так?. Договор заключён с головной организацией. 

Создайте новый комментарий в теме
Прикрепить файл
?
Получить e-mail уведомление об ответе
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение