Добрый день! Нам поставщик отгружает товар в долларах с отсрочкой платежа. Рассчитываемся мы с ним в рублях, пересчет в доллары считаем в день перечисления. Из-за этого возникла положительная курсовая разница (на счете 91.01). В декларации по прибыли отражаем как внереализационный доход. Нужно ли эту курсовую разницу отражать в разделе 7 декларации по НДС? ведь это не валютно-обменные операции. если нужно, то какой код операции указывать?
или
Задать вопрос
Нам поставщик отгружает товар в долларах с отсрочкой платежа. Рассчитываемся мы с ним в рублях,...
Вопрос по теме курсовые разницы в разделе 7 декларации по ндс
Нет, не нужно там ничего отражать, почитайте здесь https://nalog-nalog.ru/buhgalterskij_uchet/vedenie_buhgalterskogo_ucheta/kakoj_provodkoj_formiruyutsya_otricatelnye_kursovye_raznicy/
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение