Добрый день! Подскажите, как правильно? В январе была сделана реализация и к ней счёт-фактура, а в феврале оказалось, что реализации по этому контрагенту не должно быть, контрагент успел отразить в книге покупок. Что делать: 1. Сделать просто сторно счёт-фактуры или сделать исправительную счёт-фактуру? 2. И что мы должны предоставить контрагенту
или
Задать вопрос
Подскажите, как правильно? В январе была сделана реализация и к ней счёт-фактура, а в феврале...
Вопрос по теме Корректировка реализации
Из того, что Вы написали, логично было бы убрать реализацию (сторнировать), корректировка здесь совсем не при чем, не тот случай.
Но есть одно НО: реализации не было, а покупатель вычет отразил. Как такое может быть? У Вас имеется подписанный со стороны покупателя акт или накладная январем? Если имеется, то факт реализации налицо.
Другое дело, если Вы хотите перенести реализацию. Это требует согласования с покупателем, а если реализованы не услуги, а товар, и есть транспортные накладные - сделать такую операцию будет затруднительно.
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение