Акты от иностранных поставщиков (за услуги), как из правильно учитывать- с НДС или БЕЗ?  - наша...

Вдова Макконена
Постоянная ссылка #

Акты от иностранных поставщиков (за услуги), как из правильно учитывать- с НДС или БЕЗ? 

- наша компания российское ООО со 100% участием иностранного капитала в УК (приближаемся к МСФО, сверяемся)

- в инвойсах иностранных поставщиков НДС не выделен (экспорт, полагаю, а может и УСНО), на учете в РФ не стоят. 

- услуги эти - дистанционные. Чаще всего - предоставление ПО (SAP), консультаций по нему и прочее НИОКР.

- обороты большие. Боимся ненароком не тот НДС (не оплаченный), к вычету принять. 

- про п. 3 ст. 174.2 НК РФ и ее особености в курсе. 

Поэтому считаю, что НДС по таким сделкам возникает только в момент оплаты обязательства поставщику услуги. А не все время учета расхода. Заблуждаюсь ли я? 

Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение