Добрый день. Обнаружена ошибка,во 2 квартале отразили сч-фактуру от покупателя на сумму больше 1200 рублей.Исправляю ошибку Поступление (акт, накладная). – На основании - Корректировка поступления. - Вид операции — Исправление собственной ошибки - Отражать корректировку — Во всех разделах учета. Делаю текущей датой . Корректировка декларации по НДС составляется по доп.листам к книге покупок, и формируется автоматически .Я доплачиваю 200 р плюс пени,потом сдаю уточненку. А корректировку декларации по налогу на прибыль на основании каких регистров формировать тогда? Какой датой отразить и как правильно сделать? по налогу на прибыль у нас переплата.
или
Задать вопрос
Обнаружена ошибка,во 2 квартале отразили сч-фактуру от покупателя на сумму больше 1200...
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение