Добрый день
Еще вопрос по этой теме.
Платим сумму налога и пени.
Затем сдаем уточненку.
А в декларации должет быть доп лист? Как это сделать в 1С. Что-то не получается.
Помогите
Добрый день
Еще вопрос по этой теме.
Платим сумму налога и пени.
Затем сдаем уточненку.
А в декларации должет быть доп лист? Как это сделать в 1С. Что-то не получается.
Помогите
В декларации доплистов нет, а вот в книге продаж он нужен.
Попробуйте сформировать через "Операции" - "Отражение начисления НДС". На закладке "Главное" поставьте галку "Запись доп.листа за период", период в вашем случае 31.03.19. Код вида операции 06.
Но, честно говоря, я, если исправления касаются текущего года, никогда на доплисты не заморачиваюсь. Оформляю счета-фактуры задним числом и переделываю книгу продаж/покупок.