У нас УСН.Я первый раз делаю баланс.Подскажите,пожалуйста, в чём ошибка баланс не сходится. Ден....

Мария Андреевна
Постоянная ссылка #

Здравствуйте!У нас УСН.Я первый раз делаю баланс.Подскажите,пожалуйста, в чём ошибка баланс не сходится. Ден. средства 137

Баланс 137

устав. кап. 10

нераспред. прибыль 47

долгосроч. займы 49

Баланс 106

отчет о прибылях:

Выручка 254

расходы 192

прибыль 62

налог на прибыль 15

чистая прибыль 47

 

Авансовые платежи были уплачены 10,2 т.р.

Просто_бухгалтер
Постоянная ссылка #
Мария, здравствуйте.
Откуда на УСН взялся Налог на Прибыль?
И что у Вас в Сальдо на 68 и 69 счётах?
Возможно, Вы не начислили налог при УСН и страховые взносы к уплате, тогда у Вас увеличится пассив по статье кредиторская задолженность.
Мария Андреевна
Постоянная ссылка #
Я не правильно написала,это налог 6% на доходы, работников у нас нет
Просто_бухгалтер
Постоянная ссылка #
Мария Андреевна, а Вы единый налог УСН только исчислили, а на счётах не отразили? У Вас должно быть сальдо по этому налогу на 68 счете, это - кредиторская задолженность. 106 + 15 = 121. Где-то ещё потеряли 16тысяч. У Вас ОСВ формируется? Обороты по дебету и кредиту за год сходятся?
Главбух_Елена
Постоянная ссылка #
Мария Андреевна, а мне вот интересно стало: Вы баланс вручную формируете? Просто в программе баланс не может не сходиться. Если формируете вручную, ищите какой дебетовый или кредитовый остаток по счету не задействовали при составлении баланса, либо при закрытии 90, 91 счетов что-то перемудрили.
Мария Андреевна
Постоянная ссылка #
Дело в том, что я баланс составляю вручную, у меня 1с торговля и склад только стоит.Скажите, пожалуйста,а в отчёте о прибылях и убытках я должна отразить текущий налог или нет?если нет тогда у меня нераспред. прибыль будет 62 и в кред. зад. 15 - налог, и тогда баланс сходится.И еще вопрос в течении 2017 года, директор заплатил авансовый платеж по усн и долг за 2016г по налогу одной суммой 11400 (1200 за 2016г.+10200 - аванс за 2017г.)в отчете о прибылях и убытках, я в расходы должна посчитать 1200 или нет?Большое спасибо что отвечаете мне.
Просто_бухгалтер
Постоянная ссылка #
Мария, простите, куда в отчёт о прибылях и убытках Вы хотите текущий налог поставить? Не в стоку 2410 случайно? Она - не для Вас, там отражается Налог на прибыль, плательщиком которого Вы не являетесь.
Мария Андреевна
Постоянная ссылка #
Да,хотела в строку 2410, спасибо большое, поняла, а по поводу второго вопроса,подскажите?
"в течении 2017 года, директор заплатил авансовый платеж по усн и долг за 2016г по налогу одной суммой 11400 (1200 за 2016г.+10200 - аванс за 2017г.)в отчете о прибылях и убытках, я в расходы должна посчитать 1200 или нет?"
Просто_бухгалтер
Постоянная ссылка #
Мария, факт уплаты в отчёте о прибылях и убытках не отражается. Это - движение денежных средств и изменение активной статьи баланса "Денежные средства" и пассивной статьи "Кредиторская задолженность"
Мария Андреевна
Постоянная ссылка #
Спасибо большое,всё понятно.А ещё скажите,пожалуйста, Уставный капитал (взнос на р/с) при расчете налога Усн 6% и в отчете о прибылях и убытках не учитывается как доход?и как расход?
Просто_бухгалтер
Постоянная ссылка #
Доходы, не учитываемые при УСН, определяют согл.ст. 251 НК РФ.
К ним относятся доходы:

полученные залог или задаток;
имущество, принятое в качестве вклада в уставный капитал;
денежные средства, полученные агентом для выполнения возложенного на него поручения
Главбух_Елена
Постоянная ссылка #
Мария Андреевна, уставный капитал не может учитываться как доход. У него экономическая сущеность другая. Я таких вопросов от бухгалтеров я не совсем понимаю. А вот у меня вопрос к Просто_Бухгалтеру: почему в строке 2410 единый налог по УСН не отражается? В какую строку Вы хотите отнести этот УСН-налог? Нашла статью http://nalog-nalog.ru/buhgalterskaya_otchetnost/sostavlenie_buhgalterskoj_otchetnosti/zapolnenie_formy_2_buhgalterskogo_balansa_obrazec/. В ней, например, предлагается отнести налоги спецрежимов именно в эту строчку отчета о финрезультатах с ссылками на письма Минфина.
Просто_бухгалтер
Постоянная ссылка #
Главбух_Елена, да, я нашла ещё и такие рекомендации. Но есть и другие. Ранее я в рекомендациях читала следующее:

"Строки 2410-2450 предназначены для плательщиков налога на прибыль, поэтому "упрощенцы" ставят в них прочерки и переходят к следующей строке - 2460. По ней, в частности, отражают налог, уплачиваемый при упрощенной системе налогообложения (в скобках), а также пени и штрафы, начисленные за нарушения налогового законодательства."
Возможно, что-либо поменялось, но строка обзывается "Текущий налог на прибыль", вот тут как-то нелогично какой-либо другой налог ставить, хотя в расшифровке 1С-ка "кидает" туда Единый налог при УСН
Просто_бухгалтер
Постоянная ссылка #
Это - к базе УСН.
А взнос в УК также повлияет только на ДДС и статьи баланса: + "денежные средства" в активе; + "уставный капитал" в пассиве
Мария Андреевна
Постоянная ссылка #
Спасибо большое. А что значит к базе УСН?
Просто_бухгалтер
Постоянная ссылка #
То, что в базу для расчёта единого налога при УСН не включается
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение