Добрый день ! Подскажите пожалуйста. ИП, хостел, УСН+НДС 5%. Ранее работали только с организациями через расч.сч. В этом году пришлось заселять физлица напрямую. Я делала счет, физлицо оплачивало по куаркоду на расч.сч. Ошибочно пробивали во 2 кв чеки на эти оплаты, но как поступления наличных. Когда я это увидела квартал закончился и в июле сделали возврат и пробили заново. У меня вопрос. Как отразить эти суммы в декларации по ндс? Надо ли ? С
или
Задать вопрос
Чеки на возврат
Поступление все равно было, корректировки базы по НДС не требуется, по моему мнению, ничего менять не нужно.
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение